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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.479208
Contract reference
INABIMA-2020-00121
Contract description:
Adquisición de kits de botiquín médico para ser utilizado en el centro de servicios Plaza Aurora del INABIMA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/11/2020 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/12/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INABIMA-UC-CD-2020-0079
Request Title
Adquisición de kits de botiquín médico para ser utilizado en el centro de servicios Plaza Aurora del INABIMA.
Description
Adquisición de kits de botiquín médico para ser utilizado en el centro de servicios Plaza Aurora del INABIMA.
Business Operation
Departamento de Plan Odontologico
Reply Reference
Oferta Pro Pharmaceutical Peña_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
11,989.73 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/10/2020 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/10/2020 04:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Centro de Servicio Plaza Aurora ubicado en la Av. Pedro Henríquez Ureña No. 73, Condominio Plaza Aurora, piso 2, La Esperilla, Distrito Nacional, R.D.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
CONDICION DE PAGO: CREDITO. 2 botiquín de primeros auxilios caja de metal 1 caja curitas largas c/100. 1 botella alcohol isopropílico 12 oz. 1 paquete de algodón hidrófilo 14 gr. 10 blíster ibuprofen
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1017324 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,766.53
0.00
223.20
0.00
22,787.00
11,989.73
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42171903 - Estuches de me
(...)
42171903 - Estuches de medicamentos para servicios médicos de emergencia
2.3.9.3.01
Caja de botiquín, fija al muro de la pared.
2
UD
4,000
3,840
7,680.00
0.00
0
0.00
0.00
8,000.00
7,680.00
2
42311519 - Tiras no adhes
(...)
42311519 - Tiras no adhesivas para uso médico
2.3.9.3.01
Vendas adhesivas o curitas.
1
CAJ
240
150
150.00
0.00
0
0.00
0.00
240.00
150.00
3
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Alcohol. (Frasco).
1
UD
950
205
205.00
0.00
0
0.00
0.00
950.00
205.00
4
42141501 - Bolas o fibra
(...)
42141501 - Bolas o fibra de algodón
2.3.9.3.01
Algodón.
1
PAQ
337
55
55.00
0.00
0
0.00
0.00
337.00
55.00
8
51142002 - Ácido acetilsa
(...)
51142002 - Ácido acetilsalicílico
2.3.4.1.01
Analgésico Antiflanatorio. (Blister).
10
UD
244
134.99
1,349.90
0.00
0
0.00
0.00
2,440.00
1,349.90
11
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01
Acetaminofén en jarabe (Frasco).
1
UD
195
133.84
133.84
0.00
0
0.00
0.00
195.00
133.84
14
42311537 - Tijeras para v
(...)
42311537 - Tijeras para vendajes o sus suministros
2.3.9.3.01
Tijera.
1
UD
150
125
125.00
0.00
18
22.50
0.00
150.00
147.50
16
51102702 - Agua estéril p
(...)
51102702 - Agua estéril para irrigación
2.3.4.1.01
Agua purificada (Botella).
3
UD
60
55
165.00
0.00
0
0.00
0.00
180.00
165.00
17
10191507 - Repelentes de
(...)
10191507 - Repelentes de aves
2.3.7.2.05
Repelente (Frasco).
1
UD
525
205
205.00
0.00
0
0.00
0.00
525.00
205.00
19
42181501 - Depresores de
(...)
42181501 - Depresores de lengua o cuchillos o baja lenguas
2.3.9.3.01
Baja lengua.
1
CAJ
300
115
115.00
0.00
18
20.70
0.00
300.00
135.70
20
42172201 - Pinzas o torni
(...)
42172201 - Pinzas o torniquetes para servicios médicos de emergencia
2.3.9.3.01
Pinza.
1
UD
500
450
450.00
0.00
18
81.00
0.00
500.00
531.00
21
42182201 - Termómetros el
(...)
42182201 - Termómetros electrónicos para uso médico
2.3.9.3.01
Termómetro digital.
1
UD
5,510
550
550.00
0.00
18
99.00
0.00
5,510.00
649.00
25
51171909 - Omeprazol
2.3.4.1.01
Omeprazol (Blíster).
5
UD
260
65
325.00
0.00
0
0.00
0.00
1,300.00
325.00
26
51101534 - Ceftibuten
2.3.4.1.01
Antigripal.
1
CAJ
2,160
257.79
257.79
0.00
0
0.00
0.00
2,160.00
257.79
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/10/2020_4_08 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA PRO FHARMACEUTICAL PEÑA.pdf
ORDEN DE COMPRA PRO FHARMACEUTICAL PEÑA.pdf
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CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER PRO PHARMACEUTICAL PEÑA.pdf
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER PRO PHARMACEUTICAL PEÑA.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
33,411.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
16,987.00
DOP
----
View
2.3.4.1.01
15,191.00
DOP
----
View
2.6.3.2.01
708.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
525.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
1
1
33,411.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf