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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.477070 
Contract referenceMIREX-2020-00295 
Contract description:Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene. 
Goods 
Contract Start:
21/10/2020 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MIREX-DAF-CM-2020-0128 
Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene. 
Adquisición de Artículos de Limpieza e Higiene y para ser utilizados en el MIREX. 
División de Almacén y Suministros  
CELNA ENTERPRISES,SRL GENERAL  
GoodsDominicana 
200,488.63 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/10/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1011019 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
169,905.600.000.0030,583.03384,425.00200,488.63
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR 12/1 CAJ FRAG VARIADA30CAJ1,7501,098.2932,948.700.000.00185,930.7752,500.0038,879.47
    
11
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500/1 (FARDO 10/1)45PAQ1,500711.8632,033.700.000.00185,766.0767,500.0037,799.77
    
12
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS 7 ONZ (50/1)20CAJ2,7501,703.3934,067.800.000.00186,132.2055,000.0040,200.00
    
13
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS NO. 10 50/110CAJ4,1302,542.3725,423.700.000.00184,576.2741,300.0029,999.97
    
14
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS NO. 4 50/110CAJ3,3001,525.4215,254.200.000.00182,745.7633,000.0017,999.96
    
15
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON DE FREGAR EN BOLA 50/115CAJ7,000876.2513,143.750.000.00182,365.88105,000.0015,509.63
    
17
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES GRANDES 25/1 #9 (FARDO)25PAQ1,205681.3517,033.750.000.00183,066.0830,125.0020,099.83
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Formulario de Entrega de Muestra, si procede Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
1,104,100.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01746,655.00  DOP----View
2.3.6.3.049,900.00  DOP----View
2.3.3.2.0185,500.00  DOP----View
2.3.9.9.0430,480.00  DOP----View
2.3.9.5.01178,305.00  DOP----View
2.3.7.2.0317,060.00  DOP----View
2.3.7.2.0532,200.00  DOP----View
2.6.3.3.014,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1601644287679BkBP2370011,055,044.00  DOP