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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.169853 
Contract referenceARSSEMMA-2017-00081 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA (SEMMA-CM-11-2017) 
Goods 
Contract Start:
08/05/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/05/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARSSEMMA-DAF-CM-2017-0010 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA (SEMMA-CM-11-2017) 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA 
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 
ROMFER_EXT 
GoodsDominicana 
31,202.74 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/05/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/05/2017 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/SANTIAGO NO.705 ZONA UNIVERSITARIA 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.255012 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
26,443.000.004,759.740.0063,924.4831,202.74
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
15
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01CAJITA BANDA DE GOMA NO.32 MATERIAL RESISTENTE400UD15026.4910,596.000.00181,907.280.0060,000.0012,503.28
    
26
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA 10X15 CAJAS 500/1 2UD350.41,2752,550.000.0018459.000.00700.803,009.00
    
14
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01CAJITA BANDA DE GOMA NO.18150UD1817.482,622.000.0018471.960.002,700.003,093.96
    
11
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.9.01Cinta transparente6UD35.4856.88341.280.001861.430.00212.88402.71
    
3
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRES MANILAS 9X12 (8/12X11) CAJAS/50010UD2.581,00010,000.000.00181,800.000.0025.8011,800.00
    
24
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE MANGO NEGRO12UD23.7527.81333.720.001860.070.00285.00393.79
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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