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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.474280
Contract reference
DGDRAGAS-2020-00088
Contract description:
Adquisición de Materiales Ferreteros, para ser Utilizados en la Reparación del Comedor para Alistados de esta Dirección General de Dragas, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/10/2020 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/11/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGDRAGAS-UC-CD-2020-0063
Request Title
Adquisición de Materiales Ferreteros, para ser Utilizados en la Reparación del Comedor para Alistados de esta Dirección General de Dragas, ARD.
Description
Adquisición de Materiales Ferreteros, para ser Utilizados en la Reparación del Comedor para Alistados de esta Dirección General de Dragas, ARD.
Business Operation
Sub- Direccion Administrativa
Reply Reference
Oferta Suplidora Comercial Rodríguez, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
52,588.23 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
02/10/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/11/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1002604 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
44,566.29
0.00
8,021.94
0.00
44,566.29
52,588.23
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
Bruto Americano 4x4x10
5
UD
1,540
1,540
7,700.00
0.00
18
1,386.00
0.00
7,700.00
9,086.00
2
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
Bruto Americano 4x4x14
3
UD
2,156
2,156
6,468.00
0.00
18
1,164.24
0.00
6,468.00
7,632.24
3
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
Bruto Americano 4x4x12
10
UD
503.2
503.2
5,032.00
0.00
18
905.76
0.00
5,032.00
5,937.76
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de Cemento
15
UD
666
666
9,990.00
0.00
18
1,798.20
0.00
9,990.00
11,788.20
5
30131501 - Bloques de cem
(...)
30131501 - Bloques de cemento
2.3.6.1.01
Block de 6
80
UD
53.65
53.65
4,292.00
0.00
18
772.56
0.00
4,292.00
5,064.56
6
15121902 - Grasa
2.3.7.1.05
Tarros de Grasa Pesada No. Grado 02
10
UD
512.47
512.47
5,124.70
0.00
18
922.45
0.00
5,124.70
6,047.15
7
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
Penetrante WD-40 11 ONZ.
1
UD
625.3
625.3
625.30
0.00
18
112.55
0.00
625.30
737.85
8
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
Latas de Anti oxido Color Rojo
2
UD
1,221
1,221
2,442.00
0.00
18
439.56
0.00
2,442.00
2,881.56
9
31201616 - Adhesivos líqu
(...)
31201616 - Adhesivos líquidos
2.3.7.2.99
Silicon Gris 100NZ
2
UD
869.52
869.52
1,739.04
0.00
18
313.03
0.00
1,739.04
2,052.07
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galón de Jabón Liquido
1
GAL
296
296
296.00
0.00
18
53.28
0.00
296.00
349.28
11
31162007 - Clavos de tapi
(...)
31162007 - Clavos de tapicería
2.3.6.3.06
Libras de Clavo de 2 1/2
6
LB
61.25
61.25
367.50
0.00
18
66.15
0.00
367.50
433.65
12
31162007 - Clavos de tapi
(...)
31162007 - Clavos de tapicería
2.3.6.3.06
Libras de Clavo de 4
3
LB
61.25
61.25
183.75
0.00
18
33.08
0.00
183.75
216.83
13
31201616 - Adhesivos líqu
(...)
31201616 - Adhesivos líquidos
2.3.7.2.99
Tubo de Silicon Transparente
1
UD
306
306
306.00
0.00
18
55.08
0.00
306.00
361.08
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/10/2020_2_16 p.m..Pdf
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Certificacion cuota para comprometer mat. ferreteros.pdf
Certificacion cuota para comprometer mat. ferreteros.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION MATERIALES FERRETEROS.pdf
ACTA DE ADJUDICACION MATERIALES FERRETEROS.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,566.29
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.4.01
19,200.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
14,282.00
DOP
----
View
2.3.7.1.05
5,750.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
2,442.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,045.04
DOP
----
View
2.3.9.1.01
296.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
551.25
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2020.0203.03.0002.620
1
52,588.23
DOP
Vencido
Certificacion apropiacion mat. ferreteros.pdf