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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.473764 
Contract referenceARSSEMMA-2020-00109 
Contract description:ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORAS 3ER TRIMESTRE 2020 
Goods 
Contract Start:
01/10/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0015 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESORAS 3ER TRIMESTRE 2020 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESORAS 3ER TRIMESTRE 2020 
ALMACEN 
CENTROXPERT STE, ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0015 
GoodsDominicana 
274,841.32 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/10/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline15 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1001109 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
232,916.380.0041,924.940.00199,336.00274,841.32
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Toner CF283A NEGRO7UD3,7003,509.1324,563.910.00184,421.500.0025,900.0028,985.41
    
3
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Toner CF230A NEGRO21UD3,4453,418.0371,778.630.001812,920.150.0072,345.0084,698.78
    
5
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Toner CF212A Amarillo3UD3,2534,679.7414,039.220.00182,527.060.009,759.0016,566.28
    
7
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Toner CF410A NEGRO1UD4,3004,679.744,679.740.0018842.350.004,300.005,522.09
    
8
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Toner CF411A Azul1UD4,9006,044.16,044.100.00181,087.940.004,900.007,132.04
    
9
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Toner CF412A Amarillo1UD4,9006,044.16,044.100.00181,087.940.004,900.007,132.04
    
10
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Toner CF413A Rosado1UD4,9006,044.16,044.100.00181,087.940.004,900.007,132.04
    
11
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Toner CF226A Negro6UD4,5006,295.6337,773.780.00186,799.280.0027,000.0044,573.06
    
12
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01Toner CF281X NEGRO4UD11,33315,487.261,948.800.001811,150.780.0045,332.0073,099.58
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
1234
274,841.32 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01274,841.32  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORAS 3ER TRIMESTRE 2020274,841.32  DOPDiciembre2020
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020ARSSEMMA-DAF-CM-2020-00151329,279.44  DOP