1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.473702
Contract reference
AGN-2020-00109
Contract description:
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ÚTILES PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/10/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AGN-UC-CD-2020-0087
Request Title
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ÚTILES VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Description
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ÚTILES VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
MRO SUPLIDORES / SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
79,999.96 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/10/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1000222 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
67,796.57
0.00
12,203.39
0.00
100,000.00
79,999.96
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40151721 - Partes de repu
(...)
40151721 - Partes de repuesto para bombas de agua
2.3.9.8.01
CONTROL DE AIRE DE 120 PARA BOMBA
15
UD
2,200
1,491.53
22,372.95
0.00
18
4,027.13
0.00
33,000.00
26,400.08
2
40151721 - Partes de repu
(...)
40151721 - Partes de repuesto para bombas de agua
2.3.9.8.01
RELOJ DE BOMBA DE AGUA CON ACEITE
5
UD
320
216.95
1,084.75
0.00
18
195.26
0.00
1,600.00
1,280.01
3
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
CODO DE PVC DE 3/4
25
UD
20
13.56
339.00
0.00
18
61.02
0.00
500.00
400.02
4
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.9.01
TEE DE PVC DE 3/4
25
UD
30
20.34
508.50
0.00
18
91.53
0.00
750.00
600.03
5
40142615 - Reductores de
(...)
40142615 - Reductores de tubo
2.3.9.9.01
REDUCCIÓN DE 1 A 3/4 DE PVC
30
UD
15
10.17
305.10
0.00
18
54.92
0.00
450.00
360.02
6
27111507 - Cortadores de
(...)
27111507 - Cortadores de metal
2.3.6.3.04
DISCO DE CORTE DE METAL DE 4 PULGADAS
30
UD
150
101.69
3,050.70
0.00
18
549.13
0.00
4,500.00
3,599.83
7
27111907 - Cepillos de al
(...)
27111907 - Cepillos de alambre
2.3.6.3.04
CEPILLO DE ALAMBRE
5
UD
100
67.8
339.00
0.00
18
61.02
0.00
500.00
400.02
8
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPATULA DE METAL PARA REMOVER PINTURA
7
UD
200
135.59
949.13
0.00
18
170.84
0.00
1,400.00
1,119.97
9
23171515 - Electrodos par
(...)
23171515 - Electrodos para soldar
2.3.7.2.99
SOLDADURA (ELECTRODOS)
10
LB
170
115.25
1,152.50
0.00
18
207.45
0.00
1,700.00
1,359.95
10
23171511 - Herramientas d
(...)
23171511 - Herramientas de soldadura
2.3.6.3.04
ANGULARES DE 1x1 x 3/16
7
UD
700
474.58
3,322.06
0.00
18
597.97
0.00
4,900.00
3,920.03
11
23171511 - Herramientas d
(...)
23171511 - Herramientas de soldadura
2.3.6.3.04
PLANCHUELA DE 1"x 3/16
6
UD
500
338.98
2,033.88
0.00
18
366.10
0.00
3,000.00
2,399.98
12
41111616 - Ruedas medidor
(...)
41111616 - Ruedas medidoras para distancias
2.6.3.4.01
CINTA MÉTRICA DE 8MT
4
UD
500
338.98
1,355.92
0.00
18
244.07
0.00
2,000.00
1,599.99
13
31251503 - Activadores hi
(...)
31251503 - Activadores hidráulicos
2.6.5.6.01
BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA PESADA
15
UD
3,000
2,033.9
30,508.50
0.00
18
5,491.53
0.00
45,000.00
36,000.03
14
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04
MARTILLO CON CABO DE MADERA
2
UD
350
237.29
474.58
0.00
18
85.42
0.00
700.00
560.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA A COMPROMETER.PDF
CUOTA A COMPROMETER.PDF
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/9/2020_5_44 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
100,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
34,600.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
500.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,200.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
15,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,700.00
DOP
----
View
2.6.3.4.01
2,000.00
DOP
----
View
2.6.5.6.01
45,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1Sg2229O0102BZop2v
753
100,000.00
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA.PDF