1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.473421
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2020-00063
Contract description:
SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSA PUBLICA A NIVEL NACIONAL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/09/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/10/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2020-0019
Request Title
SUMINISTRO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
Description
SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DEFENSA PUBLICA A NIVEL NACIONAL.
Business Operation
DIRECCIÓN NACIONAL
Reply Reference
DEFENSA PUBLICA SUMINISTRO DE OFICINA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
65,242.39 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
30/09/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/10/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1000106 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
55,290.15
0.00
9,952.24
0.00
89,105.00
65,242.39
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
HOJA DE HILO
1
RESMA
500
360.17
360.17
0.00
18
64.83
0.00
500.00
425.00
4
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
LIBRETITA ROSADA PARA NOTAS AUTOADHESIVAS 3 X 3 (6/1)
5
PAQ
250
96.61
483.05
0.00
18
86.95
0.00
1,250.00
570.00
5
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
LIBRETITA VERDE PARA NOTAS AUTOADHESIVAS 3 X 3 (6/1)
5
PAQ
250
96.61
483.05
0.00
18
86.95
0.00
1,250.00
570.00
8
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND DE COLORES VARIOS 8 1/2 X 11 (10/1)
5
RESMA
250
165.25
826.25
0.00
18
148.73
0.00
1,250.00
974.98
11
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
LABELS PARA FOLDER (200/1)
40
CAJ
200
36.44
1,457.60
0.00
18
262.37
0.00
8,000.00
1,719.97
18
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS BLANCAS DE 3 ARG. 2 PULGADAS
80
UD
250
94.07
7,525.60
0.00
18
1,354.61
0.00
20,000.00
8,880.21
22
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
CHINCHETA (100/1)
20
CAJ
45
21.19
423.80
0.00
18
76.28
0.00
900.00
500.08
23
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA ANCHA 2 PULG.
50
UD
100
32.2
1,610.00
0.00
18
289.80
0.00
5,000.00
1,899.80
35
44121631 - Dispensadores
(...)
44121631 - Dispensadores de goma o repuestos
2.3.9.2.01
EGA LIQUIDA (8 ONZ)
7
UD
50
46.61
326.27
0.00
18
58.73
0.00
350.00
385.00
45
44121807 - Repuestos para
(...)
44121807 - Repuestos para borradores
2.3.9.2.01
GOMA DE BORRAR (2 PULGADAS)
50
UD
30
7.2
360.00
0.00
18
64.80
0.00
1,500.00
424.80
46
44122016 - Sujetador de d
(...)
44122016 - Sujetador de documentos
2.3.9.2.01
GOMITAS, BANDITAS DE GOMA (100/1)
150
CAJ
50
14.83
2,224.50
0.00
18
400.41
0.00
7,500.00
2,624.91
48
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPA 3/4 (1000/1)
15
CAJ
60
42.37
635.55
0.00
18
114.40
0.00
900.00
749.95
50
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA ESTANDAR
100
UD
150
174.58
17,458.00
0.00
18
3,142.44
0.00
15,000.00
20,600.44
56
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR MAGICO AMARILLO (12/1)
1
CAJ
120
89.83
89.83
0.00
18
16.17
0.00
120.00
106.00
58
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR MAGICO NEGRO (12/1)
20
CAJ
150
122.03
2,440.60
0.00
18
439.31
0.00
3,000.00
2,879.91
60
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR MAGICO ROSADO (12/1)
1
CAJ
110
89.83
89.83
0.00
18
16.17
0.00
110.00
106.00
66
44122017 - Folders de col
(...)
44122017 - Folders de colgar o accesorios
2.3.9.2.01
PENDAFLEX 8 1/2 X 13 (25/1)
30
CAJ
450
305.08
9,152.40
0.00
18
1,647.43
0.00
13,500.00
10,799.83
74
44121631 - Dispensadores
(...)
44121631 - Dispensadores de goma o repuestos
2.3.9.2.01
SILICON LIQUIDO 250 ML
5
UD
100
89.83
449.15
0.00
18
80.85
0.00
500.00
530.00
75
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO NO. 10 (500/1)
10
CAJ
500
406.78
4,067.80
0.00
18
732.20
0.00
5,000.00
4,800.00
77
44101604 - Tablas de prot
(...)
44101604 - Tablas de protección de base
2.3.9.2.01
TABLA PLASTICA SUJETA DOCUMENTOS 8 1/2 X 11
20
UD
80
98.31
1,966.20
0.00
18
353.92
0.00
1,600.00
2,320.12
83
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.9.01
PORTA CIP EN METAL COLOR NEGRO
75
UD
25
38.14
2,860.50
0.00
18
514.89
0.00
1,875.00
3,375.39
Attestation Documents
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Contract Documents
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CUOTA A COMPROMETER PADRON OFFICE SUPPLY SRL.pdf
CUOTA A COMPROMETER PADRON OFFICE SUPPLY SRL.pdf
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ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION CM-2020-0019 MATERIAL GASTABLE OFICINA.pdf
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ORDEN DE COMPRAS PADRON OFFICE.pdf
ORDEN DE COMPRAS PADRON OFFICE.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,004,315.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
503,500.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
84,900.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
404,440.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
11,475.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1599661591469D0e81
1
1,004,315.00
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (1).pdf