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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.472459
Contract reference
IAD-2020-00208
Contract description:
ADQUISICION DE TUBOS DE HIERRO DE 10 PULGADAS X20 PIES DE 3/8 Y TRES CAJAS DE ELECTRODO 5/32, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO LAS TABLAS ASENTAMINETO AC-533, PROVINCIA PERAVIA MUNICIPIO BANI.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/09/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/09/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IAD-DAF-CM-2020-0059
Request Title
ADQUISICION DE TUBOS DE HIERRO DE 10 PULGADAS X20 PIES DE 3/8 Y TRES CAJAS DE ELECTRODO 5/32, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO LAS TABLAS ASENTAMINETO AC-533, PROVINCIA PERAVIA MUNICIPIO BANI.
Description
ADQUISICION DE TUBOS DE HIERRO DE 10 PULGADAS X20 PIES DE 3/8 Y TRES CAJAS DE ELECTRODO 5/32, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO LAS TABLAS ASENTAMINETO AC-533, PROVINCIA PERAVIA MUNICIPIO BANI.
Business Operation
DEPTO. DE INGENIERIA
Reply Reference
DIES TRADING S.R.L.- 7133
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
574,188 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/09/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/11/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.998033 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
486,600.00
0.00
87,588.00
0.00
496,500.00
574,188.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30101513 - Ángulos de est
(...)
30101513 - Ángulos de estaño
2.3.6.3.03
TUBOS DE HIERRO DE 10 PULGADAS 20 PIES DE 3/8
24
PAQ
20,500
20,100
482,400.00
0.00
18
86,832.00
0.00
492,000.00
569,232.00
2
30101509 - Ángulos de cob
(...)
30101509 - Ángulos de cobre
2.3.6.3.03
CAJAS DE ELCTRODOS 5/32
3
CAJ
1,500
1,400
4,200.00
0.00
18
756.00
0.00
4,500.00
4,956.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
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Orden de Compras_23/9/2020_8_24 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
574,188.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.03
574,188.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CREDITO
574,188.00
DOP
Septiembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1600891417040
3935
574,188.00
DOP
Vencido
2020_09_23_16_17_27.pdf
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