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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.472544 
Contract referenceOPTIC-2020-00099 
Contract description:Adquisición Suministros de Limpieza 
Goods 
Contract Start:
25/09/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/10/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
OPTIC-DAF-CM-2020-0019 
Adquisición Suministros de Limpieza 
Adquisición Suministros de Limpieza 
Servicios Generales 
OPTIC 0019 
GoodsDominicana 
163,555.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
25/09/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/10/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.997615 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
138,606.000.0024,949.080.00222,200.00163,555.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas plasticas1DOC1,200960960.000.0018172.800.001,200.001,132.80
    
12
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01cloro60GAL100503,000.000.0018540.000.006,000.003,540.00
    
14
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico jumbo por faldos300UD700440132,000.000.001823,760.000.00210,000.00155,760.00
    
21
25111903 - Velas
2.3.9.8.01Velones aromaticos2DOC2,5001,3232,646.000.0018476.280.005,000.003,122.28
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
5,192.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.015,192.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Cheque5,192.00  DOPNoviembre2020
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20200061202015,192.00  DOP