1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.472414
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2020-00053
Contract description:
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS (LOTE 1) PARA SER USADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA ONDP.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/09/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/10/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2020-0014
Request Title
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS Y ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN
Description
SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS VARIAS Y MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN PARA SER USADOS POR EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES EN SUS FUNCIONES.
Business Operation
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
EQUIPOS ELECTRICOS, REFRIGERACION Y HERRAMIENTAS M
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
41,400.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
22/09/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/10/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
HERRAMIENTAS VARIAS (LOTE 1)
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.996103 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
35,084.77
0.00
6,315.24
0.00
46,000.00
41,400.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
27111707 - Llaves ajustab
(...)
27111707 - Llaves ajustables
2.3.6.3.04
LLAVE AJUSTABLE 12 PULGADAS
1
UD
800
610.17
610.17
0.00
18
109.83
0.00
800.00
720.00
7
23153025 - Agarrador mecá
(...)
23153025 - Agarrador mecánico
2.3.6.3.04
JUEGO DE EMBOQUILLADO
1
UD
1,700
1,296.61
1,296.61
0.00
18
233.39
0.00
1,700.00
1,530.00
10
23153003 - Plantilla maes
(...)
23153003 - Plantilla maestro
2.3.6.3.04
NIVEL DE 12 PULGADAS
1
UD
350
266.95
266.95
0.00
18
48.05
0.00
350.00
315.00
11
27111506 - Cizallas
2.3.6.3.04
TIJERA DEAVIACION CORTA METAL
1
UD
600
457.63
457.63
0.00
18
82.37
0.00
600.00
540.00
12
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04
MARTILLO
1
UD
400
305.08
305.08
0.00
18
54.91
0.00
400.00
359.99
13
23153025 - Agarrador mecá
(...)
23153025 - Agarrador mecánico
2.3.6.3.04
JUEGO DE CUBO DE 150 PIEZAS
1
UD
6,900
5,262.71
5,262.71
0.00
18
947.29
0.00
6,900.00
6,210.00
14
24111507 - Bolsas de herr
(...)
24111507 - Bolsas de herramientas
2.3.9.9.01
BULTO DE 20 PULG PARA GUARDAR LAS HERRAMIENTAS
1
UD
1,500
1,144.07
1,144.07
0.00
18
205.93
0.00
1,500.00
1,350.00
16
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.9.01
TUBO O MANGUERA DE DESAGUE P/AIRE ACONDICIONADO DE 7 PIES
9
UD
250
190.68
1,716.12
0.00
18
308.90
0.00
2,250.00
2,025.02
18
21101803 - Aspersores de
(...)
21101803 - Aspersores de agua
2.3.9.9.01
BOMBA DE VACIO PARA ACONDICIONADORES DE AIRES
1
UD
8,500
6,483.05
6,483.05
0.00
18
1,166.95
0.00
8,500.00
7,650.00
19
21101803 - Aspersores de
(...)
21101803 - Aspersores de agua
2.3.9.9.01
BOMBA DE LAVADO A PRESIÓN
1
UD
9,000
6,864.41
6,864.41
0.00
18
1,235.59
0.00
9,000.00
8,100.00
21
41113601 - Amperímetros
2.6.5.7.01
AMPERIMETRO
1
UD
14,000
10,677.97
10,677.97
0.00
18
1,922.03
0.00
14,000.00
12,600.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ACTA SIMPLE ADJUDICACION HERRAMIENTAS VARIAS.pdf
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CUOTA A COMPROMETER MRO MANTENIMIENTO.pdf
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ORDEN DE COMPRAS 53 HERRAMIENTAS.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
238,630.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
1,590.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
42,870.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
81,200.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
25,350.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
65,120.00
DOP
----
View
2.3.6.3.07
22,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1597430447603V0FXo
1
238,630.00
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA HERRAMIENTAS.pdf