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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.469276 
Contract referenceCERTV-2020-00154 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PUENTE  
Goods 
Contract Start:
31/08/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/09/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CERTV-UC-CD-2020-0126 
COMPRA DE MATERIALES PARA PARA LA REPARACION DEL PUENTE DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA CERTV  
COMPRA DE MATERIALES PARA PARA LA REPARACIÓN DEL PUENTE DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA CERTV  
DEPTO. DE INGENIERIA 
FL&M COMERCIAL,S.R.L (223) 
GoodsDominicana 
48,899.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/08/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/09/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Dr. Tejada Florentino No. 8 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.976014 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
41,440.000.007,459.200.0024,443.9548,899.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30101603 - Barras de hier(...)
2.3.6.3.06ANGULAR 2 X 1/4 X 203UD1,398.31,9505,850.000.00181,053.000.004,194.906,903.00
    
2
27111907 - Cepillos de al(...)
2.3.6.3.04CEPILLO DE ALAMBRE MADERA 6UD105.93100600.000.0018108.000.00635.58708.00
    
3
27111512 - Cortadores de (...)
2.3.6.3.04DISCO FLASP 76UD368.542901,740.000.0018313.200.002,211.242,053.20
    
4
27111512 - Cortadores de (...)
2.3.6.3.04DISCO CORTE 7 1/115UD144.061301,950.000.0018351.000.002,160.902,301.00
    
5
27111512 - Cortadores de (...)
2.3.6.3.04DISCO CORTE 4 1/2 15UD72.03701,050.000.0018189.000.001,080.451,239.00
    
6
23153306 - Brocha de cort(...)
2.3.6.3.04BORCHA 3 4UD50.8475300.000.001854.000.00203.36354.00
    
7
23171509 - Soldadura
2.6.5.7.01SOLDARURA 1/810LB73.7295950.000.0018171.000.00737.201,121.00
    
8
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.07TOLA CORR 1/8 4X 64UD3,305.087,25029,000.000.00185,220.000.0013,220.3234,220.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
34,043.95 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0612,694.90  DOP----View
2.3.6.3.047,391.53  DOP----View
2.6.5.7.01737.20  DOP----View
2.3.6.3.0713,220.32  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202001488138,639.00  DOP