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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.464415
Contract reference
DGDRAGAS-2020-00076
Contract description:
Adquisición de Materiales Ferreteros, para ser Utilizado en la Reparación de la Cocina y el Baño para el Personal Alistados de la Direccion General de Dragas, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/08/2020 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/09/2020 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGDRAGAS-UC-CD-2020-0054
Request Title
Adquisición de Materiales Ferreteros, para ser Utilizado en la Reparación de la Cocina y el Baño para el Personal Alistados de la Direccion General de Dragas, ARD.
Description
Adquisición de Materiales Ferreteros, para ser Utilizado en la Reparación de la Cocina y el Baño para el Personal Alistados de la Direccion General de Dragas, ARD.
Business Operation
Sub- Direccion Administrativa
Reply Reference
Oferta Suplidora Comercial Rodríguez, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
72,634.9 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
04/08/2020 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/09/2020 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
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1
DO1.PCCNTR.971903 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
61,555.00
0.00
11,079.90
0.00
61,555.00
72,634.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.01
Masking Tape Crema 3M
3
UD
55
55
165.00
0.00
18
29.70
0.00
165.00
194.70
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de Pegamento para Cerámica
35
UD
210
210
7,350.00
0.00
18
1,323.00
0.00
7,350.00
8,673.00
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de Cemento Blanco
3
UD
850
850
2,550.00
0.00
18
459.00
0.00
2,550.00
3,009.00
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de Pegamento Concreto
2
UD
750
750
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
1,500.00
1,770.00
5
30131704 - Losas o baldos
(...)
30131704 - Losas o baldosas de cerámica
2.3.6.1.05
Metros de Cerámicas para Pared 32 Española
40
M
450
450
18,000.00
0.00
18
3,240.00
0.00
18,000.00
21,240.00
6
30131704 - Losas o baldos
(...)
30131704 - Losas o baldosas de cerámica
2.3.6.1.05
Metros de Cerámicas para Piso 45 Española
35
M
450
450
15,750.00
0.00
18
2,835.00
0.00
15,750.00
18,585.00
7
30131704 - Losas o baldos
(...)
30131704 - Losas o baldosas de cerámica
2.3.6.1.05
Metros de Cerámicas CF Pared 25
21
M
355
355
7,455.00
0.00
18
1,341.90
0.00
7,455.00
8,796.90
8
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galones de Pintura Blanco Esmalte
4
GAL
1,080
1,080
4,320.00
0.00
18
777.60
0.00
4,320.00
5,097.60
9
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galones de Pintura Proyecto Esmalte
3
GAL
1,080
1,080
3,240.00
0.00
18
583.20
0.00
3,240.00
3,823.20
10
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
Fundas de Estopa 5700
2
UD
225
225
450.00
0.00
18
81.00
0.00
450.00
531.00
11
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
Porta Rolos Para Pintar
3
UD
100
100
300.00
0.00
18
54.00
0.00
300.00
354.00
12
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.01
Motas Antigotas
3
UD
125
125
375.00
0.00
18
67.50
0.00
375.00
442.50
13
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Brochas de 2 pulgadas
2
UD
50
50
100.00
0.00
18
18.00
0.00
100.00
118.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/8/2020_2_01 p.m..Pdf
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Certificado de existencia de fondos mat. ferreteros.pdf
Certificado de existencia de fondos mat. ferreteros.pdf
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Adjudicacion Proceso DGDRAGAS-UC-CD-2020-0054 (1).pdf
Adjudicacion Proceso DGDRAGAS-UC-CD-2020-0054 (1).pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
61,555.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
940.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
11,400.00
DOP
----
View
2.3.6.1.05
41,205.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
7,560.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
450.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2020.0015
1
72,634.90
DOP
Vencido
Certificado de existencia de fondos mat. ferreteros.pdf