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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.482208 
Contract referenceOMSA-2020-00115 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
17/11/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-03-ComparacionDePrecios 
OMSA-CCC-CP-2020-0002 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
ALMACÉN DE SUMINISTRO 
OMSA-CCC-CP-2020-0002_CP001 
GoodsDominicana 
1,220,920.04 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/11/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.964604 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
1,034,678.000.00186,242.040.001,159,160.001,220,920.04
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLÁSTICA PELO CORTO570UD1309252,440.000.00189,439.200.0074,100.0061,879.20
    
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLÁSTICA PELO LARGO600UD11011870,800.000.001812,744.000.0066,000.0083,544.00
    
3
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01SUAPER NO.28950UD150132125,400.000.001822,572.000.00142,500.00147,972.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE400GAL1208232,800.000.00185,904.000.0048,000.0038,704.00
    
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO600GAL905231,200.000.00185,616.000.0054,000.0036,816.00
    
6
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01ÁCIDO MURIÁTICO48GAL2001507,200.000.00181,296.000.009,600.008,496.00
    
7
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO GRIS EXTRA FUERTE 100MM X 70MM X 14MM288UD50205,760.000.00181,036.800.0014,400.006,796.80
    
8
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO FIBRA VERDE P-96288UD1511.53,312.000.0018596.160.004,320.003,908.16
    
9
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVAPLATO LIQUIDO120GAL11013516,200.000.00182,916.000.0013,200.0019,116.00
    
10
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJAS 207M1,550UD9076117,800.000.001821,204.000.00139,500.00139,004.00
    
11
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA DOBLE HOJA 120M PRECORTADO1,185UD120105124,425.000.001822,396.500.00142,200.00146,821.50
    
12
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO DE 5 OZ. 50/11,000PAQ1255555,000.000.00189,900.000.00125,000.0064,900.00
    
13
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DE 10 OZ. 50/11,000PAQ706565,000.000.001811,700.000.0070,000.0076,700.00
    
14
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30L191UD800645123,195.000.001822,175.100.00152,800.00145,370.10
    
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PARA BASURA 30 GALONES (JARDIN) 10/1150PAQ50253,750.000.0018675.000.007,500.004,425.00
    
22
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01LANILLA98YD80525,096.000.0018917.280.007,840.006,013.28
    
23
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01AMOROL300GAL120525157,500.000.001828,350.000.0036,000.00185,850.00
    
24
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO360GAL14510537,800.000.00186,804.000.0052,200.0044,604.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
1,220,920.04 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01566,704.44  DOP----View
2.3.7.2.99182,186.10  DOP----View
2.3.3.2.01285,825.50  DOP----View
2.3.9.5.01141,600.00  DOP----View
2.3.7.2.0344,604.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA1,220,920.04  DOPDiciembre2020
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20202020.0211.01.000416691,220,920.04  DOP