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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.467623
Contract reference
911-2020-00180
Contract description:
Contratación de Talleres para Servicios de Mantenimientos Preventivos y Mantenimientos Correctivos para los Vehículos Propiedad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 sede Sant
Type of Contract
Services
Contract Start:
01/09/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
911-CCC-LPN-2020-0002
Request Title
Contratación de Talleres para Servicios de Mantenimientos Preventivos y Mantenimientos Correctivos para los Vehículos Propiedad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 sede Sant
Description
Contratación de Talleres para Servicios de Mantenimientos Preventivos y Mantenimientos Correctivos para los Vehículos Propiedad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 sede Santo Domingo y Santiago
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
911-CCC-LPN-2020-0002
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
2,300,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/09/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.964113 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,949,152.54
0.00
350,847.46
0.00
2,300,000.00
2,300,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo para dos (2) vehículo tipo Furgoneta marca NISSAN URVAN año 2017 (sede Santiago)
1
UD
300,000
254,237.29
254,237.29
0.00
18
45,762.71
0.00
300,000.00
300,000.00
10
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo para dos (2) vehículo tipo Autobus marca HYUNDAI COUNTY año 2016 (sede Santiago)
1
UD
1,000,000
847,457.63
847,457.63
0.00
18
152,542.37
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
11
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo para un (1) vehículo tipo Minibus marca HYUNDAI H1 año 2017 (sede Santiago)
1
UD
500,000
423,728.81
423,728.81
0.00
18
76,271.19
0.00
500,000.00
500,000.00
6
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
Servicio de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo para dos (2) vehículo tipo Camioneta marca MAZDA BT-50 año 2014 (sede Santiago)
1
UD
500,000
423,728.81
423,728.81
0.00
18
76,271.19
0.00
500,000.00
500,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contrato con Juba Multiservicios SRL.pdf
Contrato con Juba Multiservicios SRL.pdf
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Acta de Adjudicacion.pdf
Acta de Adjudicacion.pdf
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2812 Cuota Juba.pdf
2812 Cuota Juba.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
6,200,000.05
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
6,200,000.05
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de facturas
6,200,000.05
DOP
Septiembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1597064469114iyRbs
2813
6,200,000.05
DOP
Vencido
2813 Sersimotriz.pdf