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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.168618
Contract reference
CONTRALORIA-2017-00147
Contract description:
Reparación de una (1) televisión SHARP de 60 pulgadas del Salón de Reuniones, una (1) laptop Dell Vostro y un (1) CPU Dell Optiplex 9020, equipos propiedad de esta institución. Cotización No. 002859 de fecha 23 de marzo de 2017. Cotización No. 002866 de fecha 23 de marzo de 2017. Entrega: 30 Días Garantía: 30 Días
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/04/2017 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/05/2017 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CONTRALORIA-UC-CD-2017-0119
Request Title
Reparación de una TV, una laptop y un CPU
Description
Reparación de una (1) televisión SHARP de 60 pulgadas del Salón de Reuniones, una (1) laptop Dell Vostro y un (1) CPU Dell Optiplex 9020, equipos propiedad de esta institución. Cotización No. 002859 de fecha 23 de marzo de 2017. Cotización No. 002866 de fecha 23 de marzo de 2017. Entrega: 30 Días Garantía: 30 Días
Business Operation
Dirección de Tecnología de la Información
Reply Reference
IPARRA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
41,306.92 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte a cargo del comprador
Contract Start Date
Contract End Date
Main site or location of works, place of delivery or performance
INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.251008 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
39,042.37
4,036.50
6,301.06
0.00
39,042.37
41,306.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.8.7.05
NUEVO DELL OPTIPLEX 9020 SFF 255W FUENTE DE ALIMENTACION L25
1
UD
3,864.41
3,864.41
3,864.41
0.00
18
695.59
0.00
3,864.41
4,560.00
2
43211503 - Computadores n
(...)
43211503 - Computadores notebook
2.6.1.3.01
NUEVO GENUINO DELL VOSTRO 1440 1445 3450 3460 3550 3555 3560
1
UD
2,711.86
2,711.86
2,711.86
0.00
18
488.13
0.00
2,711.86
3,199.99
3
52161513 - Combinación de
(...)
52161513 - Combinación de televisor, vhs y grabadora dvd
2.6.2.1.01
REPARACION DE POWER SUPPLY-TV 51'
1
UD
8,500
8,500
8,500.00
15.3
1,300.50
18
1,295.91
0.00
8,500.00
8,495.41
4
52161513 - Combinación de
(...)
52161513 - Combinación de televisor, vhs y grabadora dvd
2.6.2.1.01
DIAGNOSTICO-TV 51'
1
UD
2,966.1
2,966.1
2,966.10
0.00
18
533.90
0.00
2,966.10
3,500.00
5
80111613 - Trabajadores m
(...)
80111613 - Trabajadores manuales temporales
2.2.8.7.06
MAIN BOARD
1
UD
18,000
18,000
18,000.00
15.2
2,736.00
18
2,747.52
0.00
18,000.00
18,011.52
6
80111613 - Trabajadores m
(...)
80111613 - Trabajadores manuales temporales
2.2.8.7.06
SERVICIO DE MANO DE OBRA
1
UD
3,000
3,000
3,000.00
0.00
18
540.00
0.00
3,000.00
3,540.00
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File Name
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Orden de Servicios_26/04/2017_01_02 p.m..Pdf
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