1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.461109
Contract reference
INDRHI-2020-00183
Contract description:
Compra de Materiales Ferreteros para ser utilizados en mobiliarios y cocina de la Dirección Ejecutiva.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/07/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2020-0142
Request Title
Compra de Materiales Ferreteros para ser utilizados en mobiliarios y cocina de la Dirección Ejecutiva.
Description
Compra de Materiales Ferreteros para ser utilizados en mobiliarios y cocina de la Dirección Ejecutiva.
Business Operation
Div.Planta Fisica y Manteniiento
Reply Reference
Compra de Materiales Ferreteros para ser utilizado
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
24,435.44 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
22/07/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/07/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén General
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.963009 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
20,708.00
0.00
3,727.44
0.00
26,032.00
24,435.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211512 - Bases de látex
2.3.7.2.06
Laca natural con brillo
2
UD
1,450
1,398
2,796.00
0.00
18
503.28
0.00
2,900.00
3,299.28
2
31211512 - Bases de látex
2.3.7.2.06
Sealer
2
UD
1,450
1,387.5
2,775.00
0.00
18
499.50
0.00
2,900.00
3,274.50
3
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
Thinner TH1000
10
UD
560
497
4,970.00
0.00
18
894.60
0.00
5,600.00
5,864.60
4
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
Lija de agua N0. 100
10
UD
30
25.5
255.00
0.00
18
45.90
0.00
300.00
300.90
5
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
Lija de agua N0. 220
10
UD
29
24
240.00
0.00
18
43.20
0.00
290.00
283.20
6
32141016 - Tubos múltiple
(...)
32141016 - Tubos múltiples
2.3.9.6.01
Tubos de Oleo n0.3
2
UD
840
792
1,584.00
0.00
18
285.12
0.00
1,680.00
1,869.12
7
32141016 - Tubos múltiple
(...)
32141016 - Tubos múltiples
2.3.9.6.01
Tubos de Oleo n0.2
2
UD
840
726
1,452.00
0.00
18
261.36
0.00
1,680.00
1,713.36
8
32141016 - Tubos múltiple
(...)
32141016 - Tubos múltiples
2.3.9.6.01
Tubo de Oleo negro
1
UD
390
339
339.00
0.00
18
61.02
0.00
390.00
400.02
9
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.6.3.06
Bisagras presión
14
UD
390
184.5
2,583.00
0.00
18
464.94
0.00
5,460.00
3,047.94
10
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Masillas para madera numero 3
1
UD
120
96
96.00
0.00
18
17.28
0.00
120.00
113.28
11
56101903 - Protectores o
(...)
56101903 - Protectores o almohadillas o copas para las patas de los muebles
2.6.1.9.01
Tiradores de gavetas
14
UD
140
111
1,554.00
0.00
18
279.72
0.00
1,960.00
1,833.72
12
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.01
Masking tape 3/4 verde 3m
5
UD
350
255
1,275.00
0.00
18
229.50
0.00
1,750.00
1,504.50
13
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
Pivot/pestillo presión
14
UD
18
13.5
189.00
0.00
18
34.02
0.00
252.00
223.02
14
31211512 - Bases de látex
2.3.7.2.06
Pintura industrial negra
1
GAL
750
600
600.00
0.00
18
108.00
0.00
750.00
708.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/7/2020_4_09 p.m..Pdf
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Orden 00183.pdf
Orden 00183.pdf
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Cuota de Compromiso 153.pdf
Cuota de Compromiso 153.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
26,032.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
12,150.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
590.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
3,750.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
5,712.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
120.00
DOP
----
View
2.6.1.9.01
1,960.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
1,750.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
169
1
25,000.00
DOP
Vencido
Disponibilidad 169.pdf