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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.460397 
Contract referenceISFODOSU-2020-00225 
Contract description:Orden de compra Derthsoft Group 
Goods 
Contract Start:
22/07/2020 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/07/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ISFODOSU-DAF-CM-2020-0119 
Adquisición de materiales para el mantenimiento de pintura. 
Adquisición de materiales para el mantenimiento de pintura. 
División de Servicios Generales 
OFERTA PROCOVER ISFODOSU-DAF-CM-2020-0119 
GoodsDominicana 
115,769.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/07/2020 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/07/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Carretera Mella, Kilómetro 2 1/2, frente a la cervecería. HIGUAMO DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.962601 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
98,110.000.0017,659.800.00144,500.12115,769.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura esmalte industrial Blanco12GAL1,666.671,11013,320.000.00182,397.600.0020,000.0415,717.60
    
4
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Thinner TH-100012GAL333.342803,360.000.0018604.800.004,000.083,964.80
    
5
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01Portarolo reforzado20UD125901,800.000.0018324.000.002,500.002,124.00
    
12
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura satinada Blanco Hueso10UD6,0004,12541,250.000.00187,425.000.0060,000.0048,675.00
    
13
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura acrílica Arena 2310UD5,0003,75037,500.000.00186,750.000.0050,000.0044,250.00
    
18
27111704 - Enchufes
2.3.6.3.04Tomacorriente doble 120V40UD20022880.000.0018158.400.008,000.001,038.40
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
313,000.12 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0115,000.00  DOP----View
2.3.7.2.06264,000.12  DOP----View
2.3.6.3.049,000.00  DOP----View
2.3.7.2.993,000.00  DOP----View
2.3.9.6.0122,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1593104072812je7O42019260,000.00  DOP