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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.460033 
Contract referenceTRABAJO-2020-00064 
Contract description:COMPRA E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE ASCENSOR 
Goods 
Contract Start:
24/07/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/08/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
TRABAJO-UC-CD-2020-0035 
COMPRA E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE ASCENSOR  
COMPRA E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE ASCENSOR  
Div. Servcios Generales 
SUMINISTRO, REPARACION ASCENSOR #2 (Mano de obra i 
GoodsDominicana 
103,958 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/07/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/08/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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COMPRA E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE ASCENSOR SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE DIV. SERVICIOS GENERALES

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.957814 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
88,100.000.0015,858.000.0090,200.00103,958.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31151703 - Cables elevado(...)
2.3.9.9.01CABLE VIAJERO DE 36 HILOS PARA ASCENSOR1UD40,50039,00039,000.000.00187,020.000.0040,500.0046,020.00
    
2
53141505 - Botones
2.3.9.9.01BOTÓN DE ABRIR PUERTA1UD6,5003,5003,500.000.0018630.000.006,500.004,130.00
    
3
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01CONTACTOR 80/1252UD8,5508,50017,000.000.00183,060.000.0017,100.0020,060.00
    
4
39121523 - Temporizadores
2.3.9.9.01TEMPORIZADOR ON-DELAY2UD4,3502,3004,600.000.0018828.000.008,700.005,428.00
    
5
41113643 - Medidores o re(...)
2.6.5.6.01REGISTRO 300X300X1502UD4,5002,5005,000.000.0018900.000.009,000.005,900.00
    
6
26121630 - Accesorios de (...)
2.3.9.6.01CABLES Y ACCESORIOS2UD4,2009,50019,000.000.00183,420.000.008,400.0022,420.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
90,200.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0155,700.00  DOP----View
2.3.9.6.0125,500.00  DOP----View
2.6.5.6.019,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1594649596512rmO1Q1106,436.00  DOP