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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.457661
Contract reference
MIREX-2020-00201
Contract description:
Compra Artículos de Higiene
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/07/2020 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/11/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-UC-CD-2020-0138
Request Title
Compra Artículos de Higiene
Description
Compra Artículos de Higiene para uso de este MIREX.
Business Operation
EVENTOS
Reply Reference
MIREX-0138_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
146,926.22 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/07/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.957522 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
134,429.00
0.00
12,497.22
0.00
140,892.00
146,926.22
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42281912 - Toallas de est
(...)
42281912 - Toallas de esterilización
2.3.9.3.01
TOALLAS HÚMEDAS 24/1
10
CAJ
898
1,272
12,720.00
0.00
18
2,289.60
0.00
8,980.00
15,009.60
2
12161801 - Geles
2.3.7.2.99
GEL ANTIBACTERIAL 16 ONZ 12/1
6
CAJ
5,885
4,986
29,916.00
0.00
18
5,384.88
0.00
35,310.00
35,300.88
3
12161801 - Geles
2.3.7.2.99
GEL ANTIBACTERIAL 2 ONZ
229
UD
138
117
26,793.00
0.00
18
4,822.74
0.00
31,602.00
31,615.74
4
42131606 - Máscaras quirú
(...)
42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico
2.3.9.3.01
MASCARILLA KN95 5/1
50
CAJ
1,300
1,300
65,000.00
0.00
0.00
0.00
65,000.00
65,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
20200714110628013.pdf
20200714110628013.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/7/2020_3_11 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
146,926.22
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
80,009.60
DOP
----
View
2.3.7.2.99
66,916.62
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Compra Artículos de Higiene
146,926.22
DOP
Julio
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG15946616336871LWTnq
2521
146,926.22
DOP
Vencido
20200714110628013.pdf
(View History)