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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.460464 
Contract referenceMIREX-2020-00175 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DEL MIREX 
Goods 
Contract Start:
22/07/2020 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/08/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIREX-UC-CD-2020-0130 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DEL MIREX. 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DEL MIREX. 
División de Mantenimiento 
OFERTA A_EXT 
GoodsDominicana 
147,000.86 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/07/2020 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.953033 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
124,577.000.0022,423.860.00124,577.00147,000.86
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
40142105 - Tubería de ale(...)
2.3.6.3.01TUBERIA 7/8100UD29029029,000.000.00185,220.000.0029,000.0034,220.00
    
2
40142105 - Tubería de ale(...)
2.3.6.3.01TUBERIA 3/8100UD20020020,000.000.00183,600.000.0020,000.0023,600.00
    
3
10141611 - Soportes para (...)
2.3.9.9.01PLANCHA P34UD4,3004,30017,200.000.00183,096.000.0017,200.0020,296.00
    
4
31231215 - Aleación ferro(...)
2.3.6.3.01CEMENTO DE CONTACTO2UD3,5003,5007,000.000.00181,260.000.007,000.008,260.00
    
5
10141611 - Soportes para (...)
2.3.9.9.01CINTAS PARA DUCTO5UD1,5001,5007,500.000.00181,350.000.007,500.008,850.00
    
6
40142105 - Tubería de ale(...)
2.3.6.3.01REJILLAS 12*124UD3,0003,00012,000.000.00182,160.000.0012,000.0014,160.00
    
7
40142105 - Tubería de ale(...)
2.3.6.3.01DIFUSORES 12*124UD3,0003,00012,000.000.00182,160.000.0012,000.0014,160.00
    
8
40142105 - Tubería de ale(...)
2.3.6.3.01FILTROS SOLDABLES1UD1,5771,5771,577.000.0018283.860.001,577.001,860.86
    
9
24131504 - Contenedores r(...)
2.6.5.4.01TANQUE REFRIGERANTE2UD9,1509,15018,300.000.00183,294.000.0018,300.0021,594.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
147,000.86 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0196,260.86  DOP----View
2.3.9.9.0129,146.00  DOP----View
2.6.5.4.0121,594.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DEL MIREX.147,000.86  DOPJulio2020
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1594135829569KB5B22387147,000.86  DOP