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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.456131
Contract reference
MEM-2020-00184
Contract description:
Adquisición de materiales ferreteros.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/07/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
21/10/2020
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MEM-UC-CD-2020-0117
Request Title
Adquisición de materiales ferreteros.
Description
Adquisición de materiales ferreteros.
Business Operation
Dirección de Energía Renovable
Reply Reference
Adquisición de materiales ferreteros.
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
49,374.74 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/07/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.934613 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
41,843.00
0.00
7,531.74
0.00
45,200.00
49,374.74
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.07
Varillas de 3/8 para construcción grado 60.
11
Q
2,200
2,150
23,650.00
0.00
18
4,257.00
0.00
24,200.00
27,907.00
Mis observaciones:
El adjudicatario deberá hacer la entrega de estos materiales en la Ciudad Juan Bosch, proyecto Parque Temático Sobre Energía Renovable.
3
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Pintura epoxica color azul cielo.
7
GAL
3,000
2,599
18,193.00
0.00
18
3,274.74
0.00
21,000.00
21,467.74
Mis observaciones:
El adjudicatario deberá hacer la entrega de estos materiales en la Ciudad Juan Bosch, proyecto Parque Temático Sobre Energía Renovable.
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota ferreteria.pdf
Cuota ferreteria.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/7/2020_2_09 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
90,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.07
24,200.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
45,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
21,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
5x60
1007
90,200.00
DOP
Vencido
Req. - aprop..pdf