1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.467056
Contract reference
PAFI-2020-00029
Contract description:
Adquisición Suministros de Oficina (Correspondiente al 2do.Trimestre)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/08/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PAFI-UC-CD-2020-0011
Request Title
Adquisición Suministros de Oficina (Correspondiente al 2do.Trimestre)
Description
Adquisición Suministros de Oficina (Correspondiente al 2do.Trimestre)
Business Operation
Tecnología
Reply Reference
Cotización PS&S_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
29,971.76 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/07/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/07/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México 45 Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.952814 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
25,399.80
0.00
4,571.96
0.00
23,550.00
29,971.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.9.01
DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA
6
UD
70
169.49
1,016.94
0.00
18
183.05
0.00
420.00
1,199.99
Comentarios proveedor:
3M
4
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
DISPENSADOR DE POST IT POP-UP NOTES
12
UD
600
661.02
7,932.24
0.00
18
1,427.80
0.00
7,200.00
9,360.04
Comentarios proveedor:
3M
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES DE PIZARRA AZULES 12/1
18
UD
300
381.4
6,865.20
0.00
18
1,235.74
0.00
5,400.00
8,100.94
Comentarios proveedor:
Artesco 10/1
7
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES DE PIZARRA NEGROS
18
UD
30
38.14
686.52
0.00
18
123.57
0.00
540.00
810.09
Comentarios proveedor:
Pelikan
8
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES DE PIZARRA ROJOS
18
UD
30
38.14
686.52
0.00
18
123.57
0.00
540.00
810.09
Comentarios proveedor:
Pelikan
9
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES DE PIZARRA VERDES
18
UD
30
38.14
686.52
0.00
18
123.57
0.00
540.00
810.09
Comentarios proveedor:
Pelikan
10
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS CUADRADAS 9 VOLTIOS
12
UD
200
224.58
2,694.96
0.00
18
485.09
0.00
2,400.00
3,180.05
Comentarios proveedor:
Duracell
11
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
POST IT - POP-UP NOTES 3X3
24
UD
50
38.14
915.36
0.00
18
164.76
0.00
1,200.00
1,080.12
Comentarios proveedor:
3M
12
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES AMARILLOS LUMÍNICOS
18
UD
25
21.19
381.42
0.00
18
68.66
0.00
450.00
450.08
Comentarios proveedor:
Berol
13
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES ROSADOS LUMÍNICOS
12
UD
25
21.19
254.28
0.00
18
45.77
0.00
300.00
300.05
Comentarios proveedor:
Berol
14
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
TAPE DOBLE CARA
18
UD
200
131.36
2,364.48
0.00
18
425.61
0.00
3,600.00
2,790.09
Comentarios proveedor:
3M
15
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERA
24
UD
40
38.14
915.36
0.00
18
164.76
0.00
960.00
1,080.12
Comentarios proveedor:
Artesco
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/7/2020_2_25 p.m..Pdf
Download
Orden de Compras No.00029 Sum. de Oficina PAFI (PS&S)2020001001.pdf
Orden de Compras No.00029 Sum. de Oficina PAFI (PS&S)2020001001.pdf
Download
Cuota Compromiso PS&S001.pdf
Cuota Compromiso PS&S001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,350.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
13,170.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
1,500.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
420.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
20,900.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
2,400.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
960.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG15928521439739Q5Hz
22
42,266.60
DOP
Vencido
Link