Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.451414 
Contract referenceOPRET-2020-00155 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE JARDINERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. 
Goods 
Contract Start:
22/06/2020 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/06/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
OPRET-DAF-CM-2020-0037 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE JARDINERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE JARDINERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE. 
ANGEL DARIO BRITO 
OPRET- JARDINERIA-0037 
GoodsDominicana 
84,709 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/06/2020 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/06/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.928515 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
79,977.520.004,731.480.00353,252.0084,709.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
10171504 - Abono
2.3.7.2.04Abono Urea 8Q1,8502,064.7416,517.920.0000.000.0014,800.0016,517.92
    
3
10171702 - Fungicidas
2.3.7.2.05Funguicida polivalente 8CAJ18,144664.25,313.600.0000.000.00145,152.005,313.60
    
4
10171702 - Fungicidas
2.3.7.2.05Herbicida 80UD850398.2531,860.000.0000.000.0068,000.0031,860.00
    
5
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01Hilo para tremer de 2.7 mm30UD895347.4210,422.600.00181,876.070.0026,850.0012,298.67
    
6
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01Hilo para tremer de 3.3 mm80UD89568.015,440.800.0018979.340.0071,600.006,420.14
    
7
11151608 - Hebra de nylon
2.3.5.5.01Hilo para tremer de 3.7 mm30UD895347.4210,422.600.00181,876.070.0026,850.0012,298.67
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
84,709.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0416,517.92  DOP----View
2.3.7.2.0537,173.60  DOP----View
2.3.5.5.0131,017.48  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE JARDINERÍA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE.84,709.00  DOPAgosto2020
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20202020.0211.01.0003813371,052.00  DOP
20220211.01.0003813371,052.00  DOP