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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.443440
Contract reference
COMEDORES ECONOMICOS-2020-00177
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/05/2020 20:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/05/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEEN-2020-0003
Request Title
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19
Description
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19
Business Operation
ALMACEN GENERAL
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESEC
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,124,726 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/05/2020 20:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/05/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.920945 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
192,855.17
0.00
18,051.60
0.00
1,351,330.00
1,124,726.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
10
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.1.01
CILANTRO ANCHO (PQT)
35
UD
38
26
318.50
0.00
0.00
0.00
1,330.00
910.00
16
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
MAIZ DULCE 24/1 (CAJAS)
400
CAJ
1,200
763
81,386.67
0.00
18
14,649.60
0.00
480,000.00
360,136.00
20
50112001 - Carnes procesa
(...)
50112001 - Carnes procesadas y preparadas fresco
2.3.1.1.01
SALAMI (LIBRA)
15,000
LB
46
41
92,250.00
0.00
0.00
0.00
690,000.00
615,000.00
Comentarios proveedor:
argentino
21
50171831 - Salsas para co
(...)
50171831 - Salsas para cocinar
2.3.1.1.01
SAZÓN LIQUIDO 4/1 (CAJA)
300
CAJ
600
420
18,900.00
0.00
18
3,402.00
0.00
180,000.00
148,680.00
Comentarios proveedor:
salsero
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Contract Document Template
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Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION PEEN-03.pdf
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CONTRATO INGREDIENTES.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
77,437.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
77,437.50
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19
77,437.50
DOP
Junio
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
20200201020014
1
77,437.50
DOP
Vencido
ACTA DE ADJUDICACION PEEN-03.pdf