Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.451609 
Contract referenceINSUDE-2020-00018 
Contract description:Adquisicion de productos comestibles, para uso en el pantry de este Instituto Superior para la Defensa. 
Goods 
Contract Start:
23/06/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INSUDE-UC-CD-2020-0014 
Adquisición de productos comestibles 
Adquisición de productos comestibles 
Area Administrativa 
INSUDE-UC-CD-2020-0014_EXT 
GoodsDominicana 
27,452.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/06/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

Contract Comments

Adquisicion de productos comestibles, para uso en el pantry de este Instituto Superior para la Defensa.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.874032 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,265.000.004,187.700.0023,265.0027,452.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01PAQUETE 12/1 REFRESCO COCA COLA 16 OZ.10LB3253253,250.000.0018585.000.003,250.003,835.00
    
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01FARDO DE PAQUETE DE CAFÉ 20/1 1 LIBRA 2UD4,4004,4008,800.000.00181,584.000.008,800.0010,384.00
    
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01PAQUETE 21/1 BOTELLA DE AGUA 16 OZ.10PAQ1901901,900.000.0018342.000.001,900.002,242.00
    
4
50201706 - Café
2.3.1.1.01PAQUETE 5 LIBRAS AZUCAR10LB1501501,500.000.0018270.000.001,500.001,770.00
    
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01FRASCO DE TÉ FRIO5LB5505502,750.000.0018495.000.002,750.003,245.00
    
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01PAQUETE DE LECHE 12/1 LISTAMILK 1LT.2LB1,2501,2502,500.000.0018450.000.002,500.002,950.00
    
7
50201706 - Café
2.3.1.1.01FRASCO DE CREMORA 1.5KG.3LB8558552,565.000.0018461.700.002,565.003,026.70
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
23,265.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0123,265.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1584359740230cHebo127,452.70  DOP