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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.427867 
Contract referenceINDOCAFE-2020-00032 
Contract description:COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
10/03/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/05/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDOCAFE-UC-CD-2020-0029 
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ELA SEDE CENTRAL, DIRECCIONES REGIONALES Y LABORATORIO RAUL H. MELO 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
PROPUESTA_EXT 
GoodsDominicana 
144,845 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/03/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/12/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.869411 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
122,750.000.0022,095.000.00144,845.00144,845.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS P/ MESA200PAQ70.86012,000.000.00182,160.000.0014,160.0014,160.00
    
2
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASOS #7 PLASTICO8CAJ2,1241,80014,400.000.00182,592.000.0016,992.0016,992.00
    
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO150UD59507,500.000.00181,350.000.008,850.008,850.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE100GAL153.413013,000.000.00182,340.000.0015,340.0015,340.00
    
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO50GAL141.61206,000.000.00181,080.000.007,080.007,080.00
    
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO20GAL283.22404,800.000.0018864.000.005,664.005,664.00
    
7
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA PISOS20GAL330.42805,600.000.00181,008.000.006,608.006,608.00
    
8
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA20UD112.1951,900.000.0018342.000.002,242.002,242.00
    
9
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01TOALLA MICRO FIBRA200UD595010,000.000.00181,800.000.0011,800.0011,800.00
    
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.5.5.01FUNDAS DE BASURA DE 30 GLS50PAQ59050025,000.000.00184,500.000.0029,500.0029,500.00
    
11
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE INODORO30UD100.3852,550.000.0018459.000.003,009.003,009.00
    
12
47131619 - Cabezas de tra(...)
2.3.9.1.01SUAPE #28100UD23620020,000.000.00183,600.000.0023,600.0023,600.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
144,845.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0134,810.00  DOP----View
2.3.9.1.0157,879.00  DOP----View
2.3.5.5.0129,500.00  DOP----View
2.3.7.2.035,664.00  DOP----View
2.3.9.5.0116,992.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG15835212019822CPx34301144,845.00  DOP