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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.426726 
Contract referenceARD-2020-00032 
Contract description:ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CARNETIZACION Y MATERIALES 
Goods 
Contract Start:
05/03/2020 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
05/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARD-DAF-CM-2020-0009 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CARNETIZACION Y MATERIALES  
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CARNETIZACION Y MATERIALES  
ALMACEN DE 2DA CLASE NO GASTABLES  
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CARNETIZACION Y MATERI 
GoodsDominicana 
386,214 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/03/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/03/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA USO EN LA DIVISIÓN DE PERSONAL Y ORDEN (M1), ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.867014 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
327,300.000.0058,914.000.00318,800.00386,214.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
43212114 - Impresoras de (...)
2.6.1.3.01CARNETIZADORA SD460 DUPLEX1UD249,500252,000252,000.000.001845,360.000.00249,500.00297,360.00
    
2
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHOS DE HOLOGRAMA 5006UD5,3005,50033,000.000.00185,940.000.0031,800.0038,940.00
    
3
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO DE TINTA 5006UD4,2504,50027,000.000.00184,860.000.0025,500.0031,860.00
    
4
55121802 - Tarjetas o ban(...)
2.3.9.9.01PLÁSTICOS PVC 3,000UD45.115,300.000.00182,754.000.0012,000.0018,054.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Transfers
318,800.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.3.01249,500.00  DOP----View
2.3.9.2.0157,300.00  DOP----View
2.3.9.9.0112,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1582745820841nqzBH1386,568.00  DOP