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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.426519
Contract reference
PROINDUSTRIA-2020-00035
Contract description:
Compra de completivos de los Materiales Eléctricos
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/03/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/04/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-UC-CD-2020-0027
Request Title
Compra de completivos de los Materiales Eléctricos
Description
“Compra de completivos de los Materiales Eléctricos que detallamos a continuación: 2 unidades de tape de goma 3M, 250 pie de alambre #8-6MM verde, 250 pie alambre #4-16MM negro, 6 unidades conector EMP #4/0, 300 pie de alambre #12-2.5mm verde, 50 unidades de abrazadera de ¾, 25 unidades de abrazadera de 2, 5 unidades de caja de registro 8x8x4, 10 unidades de conector EMT 2” y 75 unidades de tarugo HDI 3/8, para ser utilizados en la instalaciones de las nuevas oficinas del 4to. Nivel y en los pas
Business Operation
SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA
Reply Reference
OFERTA SELER INDUSTRIAL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
27,737.43 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
05/03/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/04/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.866236 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,506.30
0.00
4,231.13
0.00
27,339.61
27,737.43
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.01
Tape de goma 3M
2
UD
1,138.7
965
1,930.00
0.00
18
347.40
0.00
2,277.40
2,277.40
2
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
Alambres eléctricos #8 (6MM)
250
UD
15.84
13.42
3,355.00
0.00
18
603.90
0.00
3,960.00
3,958.90
3
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
Alambres eléctricos #4 (16MM)
250
UD
45.35
38.43
9,607.50
0.00
18
1,729.35
0.00
11,337.50
11,336.85
4
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Conectores EMP No. 4/0”
6
UD
356.36
302
1,812.00
0.00
18
326.16
0.00
2,138.16
2,138.16
5
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
Alambres #12 (2.5MM)
300
UD
5.66
4.8
1,440.00
0.00
18
259.20
0.00
1,698.00
1,699.20
6
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
Abrazaderas de paredes de 3/4”
50
UD
21.97
18.62
931.00
0.00
18
167.58
0.00
1,098.50
1,098.58
7
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
Abrazaderas de paredes de 2”
25
UD
46.02
39
975.00
0.00
18
175.50
0.00
1,150.50
1,150.50
8
24112404 - Caja
2.3.9.9.01
Cajas de registro 8x8x4
5
UD
395.3
335
1,675.00
0.00
18
301.50
0.00
1,976.50
1,976.50
9
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Conectores EMT de 2”
10
UD
86.23
73.08
730.80
0.00
18
131.54
0.00
862.30
862.34
10
30102415 - Varillas de pl
(...)
30102415 - Varillas de plástico
2.3.5.5.01
Tarugos HDI 3/8
75
UD
11.21
14
1,050.00
0.00
18
189.00
0.00
840.75
1,239.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/3/2020_7_57 p.m..Pdf
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Cuota a Comprometer.pdf
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Acta de Adjudicación.pdf
Acta de Adjudicación.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,339.61
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
4,253.90
DOP
----
View
2.3.6.3.06
2,249.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
19,995.96
DOP
----
View
2.3.5.5.01
840.75
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
CF-035
1
30,000.00
DOP
Vencido
Certificación de Fondos.pdf