Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.428757 
Contract referenceAYUNTAMIENTO STGO-2020-00099 
Contract description:ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y ARTÍCULOS GASTABLES PARA DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN 
Goods 
Contract Start:
12/03/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13/04/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2020-0035 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y ARTÍCULOS GASTABLES PARA DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y ARTÍCULOS GASTABLES PARA DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN 
DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN  
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO Y ARTÍCULOS GASTABLES PA 
GoodsDominicana 
465,635.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
13/03/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/03/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.866043 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
394,606.000.0071,029.080.00187,080.00465,635.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
15121509 - Aceite de fren(...)
2.3.7.1.05ADQUISICION DE CAJAS DE LIQUIDO DE FRENO (LATA)15CAJ2,0005,63384,495.000.001815,209.100.0036,000.0099,704.10
    
2
31201517 - Cinta para emp(...)
2.3.9.9.01ADQUISICIÓN DE TAPE 3M COLOR NEGRO40UD411325,280.000.0018950.400.001,640.006,230.40
    
3
31201517 - Cinta para emp(...)
2.3.9.9.01ADQUISICIÓN DE TAPE 3M COLOR ROJO10UD411031,030.000.0018185.400.00410.001,215.40
    
4
26101732 - Bujía de encen(...)
2.3.9.6.01ADQUISICIÓN DE SWICH PUSH BOTTON30UD1,2001,12233,660.000.00186,058.800.0036,000.0039,718.80
    
5
26111521 - Cabeza del imp(...)
2.3.9.8.01ADQUISICIÓN DE CABEZOTES GRANDE DE CAMIÓN (+)50UD1501035,150.000.0018927.000.007,500.006,077.00
    
6
26111521 - Cabeza del imp(...)
2.3.9.8.01ADQUISICIÓN DE CABEZOTES GRANDE DE CAMIÓN (-)50UD1501035,150.000.0018927.000.007,500.006,077.00
    
7
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01ADQUISICIÓN DE ROLLO DE ALAMBRE NO. 10 COLOR ROJO2UD1,2353,6817,362.000.00181,325.160.002,470.008,687.16
    
8
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01ADQUISICIÓN DE ROLLO DE ALAMBRE NO. 10 COLOR NEGRO2UD1,2353,6817,362.000.00181,325.160.002,470.008,687.16
    
9
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99ADQUISICIÓN DE SILICON GRIS50UD5026813,400.000.00182,412.000.002,500.0015,812.00
    
10
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.07ADQUISICIÓN DE VARILLAS PARA SOLDAR DE 1/815CAJ1,2004,04460,660.000.001810,918.800.0018,000.0071,578.80
    
11
39121405 - Terminales de (...)
2.3.9.6.01ADQUISICIÓN DE TERMINALES DE CABLES (3.0)50UD9041820,900.000.00183,762.000.004,500.0024,662.00
    
12
39121405 - Terminales de (...)
2.3.9.6.01ADQUISICIÓN DE TERMINALES DE CABLES (2.0)50UD8533016,500.000.00182,970.000.004,250.0019,470.00
    
13
26111719 - Probadores de (...)
2.6.5.6.01ADQUISICIÓN DE VOLTIMETRO PARA BATERÍAS 1UD3,2006,3256,325.000.00181,138.500.003,200.007,463.50
    
14
26111722 - Adaptador de b(...)
2.3.9.8.02ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE BATERÍA (2.0)100FT4035835,800.000.00186,444.000.004,000.0042,244.00
    
15
26111722 - Adaptador de b(...)
2.3.9.8.02ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE BATERÍA (3.0)100FT4030630,600.000.00185,508.000.004,000.0036,108.00
    
16
26111722 - Adaptador de b(...)
2.3.9.8.02ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN PARA BATERÍA10CAJ8001,98819,880.000.00183,578.400.008,000.0023,458.40
    
17
26111722 - Adaptador de b(...)
2.3.9.8.02ADQUISICIÓN CARGADOR DE BATERÍA DE 100 AMP1UD1,80018,78318,783.000.00183,380.940.001,800.0022,163.94
    
18
39121608 - Fusibles de cl(...)
2.3.9.6.01ADQUISICIÓN DE FUSIBLES DE MUELAS MEDIANA (10 AMP)100UD10101,000.000.0018180.000.001,000.001,180.00
    
19
39121608 - Fusibles de cl(...)
2.3.9.6.01ADQUISICIÓN DE FUSIBLES DE MUELAS MEDIANA (15 AMP)100UD6101,000.000.0018180.000.00600.001,180.00
    
20
39121608 - Fusibles de cl(...)
2.3.9.6.01ADQUISICIÓN DE FUSIBLES DE MUELAS MEDIANA (20 AMP)100UD6101,000.000.0018180.000.00600.001,180.00
    
21
39121608 - Fusibles de cl(...)
2.3.9.6.01ADQUISICIÓN DE FUSIBLES DE MUELAS MEDIANA (25 AMP)100UD6101,000.000.0018180.000.00600.001,180.00
    
22
31191507 - Cintas abrasiv(...)
2.3.9.9.01ADQUISICIÓN DE TYARAP PLASTICO GRANDE 200UD7122,400.000.0018432.000.001,400.002,832.00
    
23
31191507 - Cintas abrasiv(...)
2.3.9.9.01ADQUISICIÓN DE TYARAP PLÁSTICO MEDIANO200UD581,600.000.0018288.000.001,000.001,888.00
    
24
31191507 - Cintas abrasiv(...)
2.3.9.9.01ADQUISICIÓN DE TYARAP PLÁSTICO PEQUEÑO100UD35500.000.001890.000.00300.00590.00
    
25
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99ADQUISICIÓN DE PICHUETE DE GOMERA1UD340632632.000.0018113.760.00340.00745.76
    
26
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99ADQUISICIÓN DE AGUJA DE GOMERA1UD500437437.000.001878.660.00500.00515.66
    
27
31162903 - Abrazaderas de(...)
2.3.6.3.06ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA DE METAL DE LOS TORNILLOS (3)100UD60232,300.000.0018414.000.006,000.002,714.00
    
28
31162903 - Abrazaderas de(...)
2.3.6.3.06ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA DE METAL DE LOS TORNILLOS (5)100UD60282,800.000.0018504.000.006,000.003,304.00
    
29
31162903 - Abrazaderas de(...)
2.3.6.3.06ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA DE METAL DE LOS TORNILLOS (8)100UD80353,500.000.0018630.000.008,000.004,130.00
    
30
31162903 - Abrazaderas de(...)
2.3.6.3.06ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA DE METAL DE LOS TORNILLOS (1)100UD85181,800.000.0018324.000.008,500.002,124.00
    
31
31162903 - Abrazaderas de(...)
2.3.6.3.06ADQUISICIÓN DE ABRAZADERA DE METAL DE LOS TORNILLOS (2)100UD80232,300.000.0018414.000.008,000.002,714.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
187,080.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.1.0536,000.00  DOP----View
2.3.9.9.014,750.00  DOP----View
2.3.9.6.0152,490.00  DOP----View
2.3.9.8.0115,000.00  DOP----View
2.3.7.2.993,340.00  DOP----View
2.3.6.3.0718,000.00  DOP----View
2.6.5.6.013,200.00  DOP----View
2.3.9.8.0217,800.00  DOP----View
2.3.6.3.0636,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2020-00352020285,000.00  DOP