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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.426636
Contract reference
CND-2020-00023
Contract description:
COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE PILOTAJE Y VALIDACION DE CRITERIOS DE CALIDAD Y EVIDENCIAS PARA PROGRAMAS DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE DROGAS EN EL CONTEXTO DEL PROGRAMA COPOLAD, A REALIZARSE LOS DIAS 24,25 Y 26 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN HORARIO DE 9:30AM a 4:00PM EN EL SALON DE CAPACITACION JACINTO B. PEINADO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/03/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/05/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2020-0020
Request Title
COMPRA DE REFRIGERIO
Description
COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE PILOTAJE Y VALIDACION DE CRITERIOS DE CALIDAD Y EVIDENCIAS PARA PROGRAMAS DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE DROGAS EN EL CONTEXTO DEL PROGRAMA COPOLAD, A REALIZARSE LOS DIAS 24,25 Y 26 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO EN HORARIO DE 9:30AM a 4:00PM EN EL SALON DE CAPACITACION JACINTO B. PEINADO DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS.
Business Operation
REDUCCION DE LA DEMANDA
Reply Reference
LA TRUFA, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
40,102.3 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/03/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/05/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.862403 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
33,985.00
0.00
6,117.30
0.00
40,102.30
40,102.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101801 - Comidas para l
(...)
90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente
2.2.9.2.01
ARROZ CON HONGOS Y TOCINETA,PECHUGA RELLENAS DE MOZARELLA Y PIMIENTOS ROSTIZADOS CON BECHAMEL, FILETE DE RES A LA PIMIENTA, ROLLOS DE BERENJENASY PLATANO MADUROS RELLENOS DE MOZARELLA ENSALADA VERDE GOURMET Y PANECILLOS
7
UD
1,032.5
875
6,125.00
0.00
18
1,102.50
0.00
7,227.50
7,227.50
2
78101803 - Servicios de t
(...)
78101803 - Servicios de transporte de vehículos
2.2.4.2.01
TRANSPORTE CENTRO CIUDAD
1
UD
708
600
600.00
0.00
18
108.00
0.00
708.00
708.00
3
90101801 - Comidas para l
(...)
90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente
2.2.9.2.01
MORO DE GUANDULES CON TOCINETA, PECHUGA RELLENA DE MOZARELLA Y ESPINACAS CON CREMA BECHAMEL, SOUFFLE DE YUCA, PANECILLOS Y PUDIN DE PAN (PORCIONADO)
32
UD
684.4
580
18,560.00
0.00
18
3,340.80
0.00
21,900.80
21,900.80
4
78101803 - Servicios de t
(...)
78101803 - Servicios de transporte de vehículos
2.2.4.2.01
TRANSPORTE CENTRO CIUDAD
1
UD
708
600
600.00
0.00
18
108.00
0.00
708.00
708.00
5
90101801 - Comidas para l
(...)
90101801 - Comidas para llevar preparadas profesionalmente
2.2.9.2.01
MORO DE HABICHUELA NEGRA CON TOCINETA, ESCALOPINES DE CERDO CON HONGOS, PASTELON DE PLATANO MADURO, ENSALADA VERDE GOURMET, PANECILLOS Y CUADRITOS DE COCO Y DULCE DE LECHE.
10
UD
885
750
7,500.00
0.00
18
1,350.00
0.00
8,850.00
8,850.00
6
78101803 - Servicios de t
(...)
78101803 - Servicios de transporte de vehículos
2.2.4.2.01
TRANSPORTE CENTRO CIUDAD
1
UD
708
600
600.00
0.00
18
108.00
0.00
708.00
708.00
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Description
File Name
COMP.REFRI 26.pdf
COMP.REFRI 26.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION
Informe Final_26_2_2020_12_27 p.m..pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/2/2020_12_48 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,102.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
37,978.30
DOP
----
View
2.2.4.2.01
2,124.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
40
1
40,102.00
DOP
Vencido
APRO REFRI 26.pdf