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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.426632
Contract reference
CND-2020-00017
Contract description:
COMPRA DE REFRIGERIO PARA (35) ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), QUE PARTICIPARAN EN EL SEMINARIO "TRASTORNOS POR USO DE SUSTANCIAS: CONTEXTO ACTUAL Y BASES GENERALES DE INTERVENCION", ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA EL 19/02/2020, EN EL SALON DE CAPACITACION JACINTO PEYNADO, EN HORARIO DE 9:00 A.M a 1:00 P.M.
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/03/2020 16:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/05/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-UC-CD-2020-0016
Request Title
COMPRA DE REFRIGERIO
Description
COMPRA DE REFRIGERIO PARA (35) ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), QUE PARTICIPARAN EN EL SEMINARIO "TRASTORNOS POR USO DE SUSTANCIAS: CONTEXTO ACTUAL Y BASES GENERALES DE INTERVENCION", ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA EL 19/02/2020, EN EL SALON DE CAPACITACION JACINTO PEYNADO, EN HORARIO DE 9:00 A.M a 1:00 P.M.
Business Operation
REHABILITACION E INTEGRACION
Reply Reference
LA TRUFA, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
13,806 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/03/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/05/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.857565 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,700.00
0.00
2,106.00
0.00
13,806.00
13,806.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101802 - Servicios de c
(...)
90101802 - Servicios de comidas a domicilio
2.2.9.2.01
CLUB SANDWICH
35
UD
265.5
225
7,875.00
0.00
18
1,417.50
0.00
9,292.50
9,292.50
2
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
BOTELLAS DE JUGOS NATURAL 12 ONZ
35
UD
59
50
1,750.00
0.00
18
315.00
0.00
2,065.00
2,065.00
3
90101802 - Servicios de c
(...)
90101802 - Servicios de comidas a domicilio
2.2.9.2.01
CUADRITO DE AVENA Y CIRUELA
35
UD
53.1
45
1,575.00
0.00
18
283.50
0.00
1,858.50
1,858.50
4
78141501 - Servicios de e
(...)
78141501 - Servicios de expedidores de fletes
2.2.4.2.01
TRANSPORTE
1
UD
590
500
500.00
0.00
18
90.00
0.00
590.00
590.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COMPRO REFRI19.pdf
COMPRO REFRI19.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION
Informe Final_18_2_2020_6_42 p.m. (1).pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/2/2020_6_50 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,806.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
11,151.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
2,065.00
DOP
----
View
2.2.4.2.01
590.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
36
1
13,806.00
DOP
Vencido
APRO REFRI 19.pdf