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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.423860
Contract reference
IAD-2020-00014
Contract description:
PARA SER UTILIZADOS PARA EL ENVIÓ DE ALMUERZO,ÚNICAMENTE A LOS ENCARGADOS DE ÁREA DE ESTA SEDE CENTRAL, ASÍ COMO A LA DIRECCIÓN GENERAL Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA,
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/02/2020 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/02/2020 10:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IAD-UC-CD-2020-0011
Request Title
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE (DESECHABLE)
Description
PARA SER UTILIZADOS PARA EL ENVIÓ DE ALMUERZO,ÚNICAMENTE A LOS ENCARGADOS DE ÁREA DE ESTA SEDE CENTRAL,ASÍ COMO A LA DIRECCIÓN GENERAL Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE (DESECHABLE)_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
145,470.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/02/2020 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/02/2020 10:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.855326 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
123,280.00
0.00
22,190.40
0.00
145,552.40
145,470.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ENVASES DESECHABLES PARA ALMUERZOS
5,500
UD
11.75
9.95
54,725.00
0.00
18
9,850.50
0.00
64,625.00
64,575.50
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
CUCHARAS DESECHABLES
6,500
UD
1.48
1.25
8,125.00
0.00
18
1,462.50
0.00
9,620.00
9,587.50
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ENVASES PEQUEÑOS DESECHABLES PARA HABICHUELAS
4,000
UD
8.85
7.5
30,000.00
0.00
18
5,400.00
0.00
35,400.00
35,400.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE ENVASES DESECHABLES PARA SANCOCHO
4
UD
3,298.1
2,795
11,180.00
0.00
18
2,012.40
0.00
13,192.40
13,192.40
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS
10
UD
1,121
950
9,500.00
0.00
18
1,710.00
0.00
11,210.00
11,210.00
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FUNDAS PLASTICAS PEQUEÑAS PARA EMPACAR ALMUERZOS
6,500
UD
1.77
1.5
9,750.00
0.00
18
1,755.00
0.00
11,505.00
11,505.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
20200224090836105.pdf
20200224090836105.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/2/2020_2_06 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
145,552.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
145,552.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1581453255585KUHMR
68
145,552.40
DOP
Vencido
20200214084518806.pdf