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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.421769
Contract reference
CNE-2020-00051
Contract description:
Adquisición de materiales ferreteros para hacer la conexion del local de la Oficina Regional Sur (Azua)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/02/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/04/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CNE-UC-CD-2020-0032
Request Title
Adquisición de materiales ferreteros para hacer la conexion del local de la Oficina Regional Sur (Azua)
Description
Por concepto de adquisición de 500 Pies de alambre eléctrico #6, 20 Tubos EMT de 3/4", 20 Coupling EMT de 3/4 ", 50 Abrazaderas de 3/4, 50 Tornillos de 1" y 50 Tarugos de 1/2", según requerimiento de la Sección de Servicios Generales, ver anexos.
Business Operation
Sección de Servicios Generales
Reply Reference
Adquisición de materiales ferreteros para hacer la
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
20,998.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/02/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/02/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.851129 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
17,795.00
0.00
3,203.10
0.00
18,000.00
20,998.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31151705 - Cable de acero
(...)
31151705 - Cable de acero no eléctrico
2.3.9.9.01
Pies de alambre eléctrico #6
500
FT2
6
27
13,500.00
0.00
18
2,430.00
0.00
3,000.00
15,930.00
2
31231310 - Tubería de ace
(...)
31231310 - Tubería de acero
2.3.6.3.03
Tubos EMT de 3/4"
20
UD
150
175
3,500.00
0.00
18
630.00
0.00
3,000.00
4,130.00
3
31231310 - Tubería de ace
(...)
31231310 - Tubería de acero
2.3.6.3.03
Coupling EMT de 3/4 "
20
UD
150
19
380.00
0.00
18
68.40
0.00
3,000.00
448.40
4
31162903 - Abrazaderas de
(...)
31162903 - Abrazaderas de tornillo
2.3.6.3.06
Abrazaderas de 3/4
50
UD
60
6
300.00
0.00
18
54.00
0.00
3,000.00
354.00
5
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
Tornillos de 1"
50
UD
60
1.3
65.00
0.00
18
11.70
0.00
3,000.00
76.70
6
20111706 - Cuñas de perfo
(...)
20111706 - Cuñas de perforación
2.3.9.8.01
Tarugos de 1/2"
50
UD
60
1
50.00
0.00
18
9.00
0.00
3,000.00
59.00
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Contract Document Template
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Description
File Name
Informe Final_CD-2020-0032.Pdf
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CERT CD 0032-_20200206115459.pdf
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Cne-2020-00051_20200217103632.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
18,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
3,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.03
6,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
6,000.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
3,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
012012
1
18,000.00
DOP
Vencido
cert 0032_20200204092031.pdf