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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.416958
Contract reference
PPS-2020-00096
Contract description:
Adquisición de materiales de redes para ser utilizados en la adecuación de los CTC, que serán intervenidos en conjunto con el departamento de infraestructura (4 centros).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/01/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PPS-DAF-CM-2020-0031
Request Title
Adquisición de materiales de redes para ser utilizados en la adecuación de los CTC, que serán intervenidos en conjunto con el departamento de infraestructura (4 centros). Solicitante: Ariel Acosta
Description
Adquisición de materiales de redes para ser utilizados en la adecuación de los CTC, que serán intervenidos en conjunto con el departamento de infraestructura (4 centros). Solicitante: Ariel Acosta
Business Operation
CTC
Reply Reference
COTIZACION PPS 2020--0031
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
138,496.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
31/01/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.842804 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
117,370.00
0.00
21,126.60
0.00
553,000.00
138,496.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43211509 - Computadores d
(...)
43211509 - Computadores de tableta
2.6.1.3.01
Patch cord cat-6 de 7 pies azul
180
UD
500
165
29,700.00
0.00
18
5,346.00
0.00
90,000.00
35,046.00
2
43211706 - Teclados
2.6.1.3.01
Patch cord cat-6 de 3 pies blanco
180
UD
600
101
18,180.00
0.00
18
3,272.40
0.00
108,000.00
21,452.40
3
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
Terminal 8pin RJ-45 Cat-6
300
UD
50
12.9
3,870.00
0.00
18
696.60
0.00
15,000.00
4,566.60
4
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
Alambre UTP CAT-6 (pies)
6,000
UD
50
7.47
44,820.00
0.00
18
8,067.60
0.00
300,000.00
52,887.60
5
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
Mouse USB Optico
80
UD
500
260
20,800.00
0.00
18
3,744.00
0.00
40,000.00
24,544.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/1/2020_3_52 p.m..Pdf
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0031.pdf
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Orden de Compras- 0031.pdf
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CMC-0031.pdf
CMC-0031.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
553,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
198,000.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
355,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
0031
1
553,000.00
DOP
Vencido
0031.pdf