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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.410507
Contract reference
MINA PUEBLO VIEJO-2019-00066
Contract description:
Adquisición de Material Gastable de Oficina, para uso de la Dirección y Sub-Dirección de Remediación Ambiental, Mina Pueblo Viejo.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/12/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/01/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MINA PUEBLO VIEJO-UC-CD-2019-0051
Request Title
Adquisición de Material Gastable de Oficina, para uso de la Dirección y Sub-Dirección de Remediación Ambiental, Mina Pueblo Viejo.
Description
Adquisición de Material Gastable de Oficina, para uso de la Dirección y Sub-Dirección de Remediación Ambiental, Mina Pueblo Viejo.
Business Operation
DIRECCION REMEDIACION AMBIENTAL
Reply Reference
Adquisición de Material Gastable de Oficina, para
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
25,401.39 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/12/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/01/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/MEXICO ESQ. L. NAVARRO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DIFERENCIA ENTRE ORDEN Y COTIZACIÓN DE 0.01 ES POR CUESTIÓN DE REDONDEO EN AMBOS SISTEMAS.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.828982 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,526.60
0.00
3,874.79
0.00
25,401.28
25,401.39
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
8
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
Post-it-Pequeño de Color
3
CAJ
413
350
1,050.00
0.00
18
189.00
0.00
1,239.00
1,239.00
9
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
Rollo de Papel P/Sumadora
30
UD
21.25
18
540.00
0.00
18
97.20
0.00
637.50
637.20
10
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobre Manila 8 1/2 x 14
70
UD
4.81
4.08
285.60
0.00
18
51.41
0.00
336.70
337.01
11
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobre Manila 10 x 14
50
UD
4.6
3.9
195.00
0.00
18
35.10
0.00
230.00
230.10
15
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libretas Rayada Mediana
30
UD
30.68
26
780.00
0.00
18
140.40
0.00
920.40
920.40
18
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
Tijera de Oficina
4
UD
56.64
48
192.00
0.00
18
34.56
0.00
226.56
226.56
19
44111516 - Organizadores
(...)
44111516 - Organizadores personales
2.3.3.4.01
Agenda Ejecutiva
39
UD
413
350
13,650.00
0.00
18
2,457.00
0.00
16,107.00
16,107.00
20
44111516 - Organizadores
(...)
44111516 - Organizadores personales
2.3.3.4.01
Agenda de Escritorio
9
UD
172.28
146
1,314.00
0.00
18
236.52
0.00
1,550.52
1,550.52
22
44111502 - Organizadores
(...)
44111502 - Organizadores de cajones de escritorio
2.3.9.2.01
Armazones P/Archivo
12
UD
283.2
240
2,880.00
0.00
18
518.40
0.00
3,398.40
3,398.40
27
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
Cinta Adhesiva
5
UD
61.36
52
260.00
0.00
18
46.80
0.00
306.80
306.80
28
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.9.01
Maquina para poner Cinta Adhesiva
2
UD
171.1
145
290.00
0.00
18
52.20
0.00
342.20
342.20
29
44122101 - Cauchos
2.3.5.4.01
Goma de Caucho (cajita)
5
UD
21.24
18
90.00
0.00
18
16.20
0.00
106.20
106.20
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/12/2019_8_51 p.m..Pdf
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Orden de Compras_27/12/2019_9_05 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
136,659.13
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
26,595.14
DOP
----
View
2.3.9.2.01
91,467.51
DOP
----
View
2.3.9.2.02
264.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
226.56
DOP
----
View
2.3.3.4.01
17,657.52
DOP
----
View
2.3.9.9.01
342.20
DOP
----
View
2.3.5.4.01
106.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
EG1577390762207SJOHP
1
136,659.13
DOP
Vencido
CER.pdf
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