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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.410225 
Contract referenceARD-2019-00234 
Contract description:ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
27/12/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
27/03/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARD-DAF-CM-2019-0098 
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA 
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA 
Director de Logística (M-4), ARD 
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA_EXT 
GoodsDominicana 
1,029,579.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN, ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.828935 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
872,525.000.00157,054.500.00803,950.001,029,579.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131609 - Manijas de esc(...)
2.3.9.1.01SUAPER TRAPEADOR DE FIBRA (SUPERIOR CALIDAD)650UD10011172,150.000.001812,987.000.0065,000.0085,137.00
    
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLÁSTICAS CON SUS PALOS (SUPERIOR CALIDAD)500UD9093.7546,875.000.00188,437.500.0045,000.0055,312.50
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS (FARDO) (SUPERIOR CALIDAD)600UD600637.5382,500.000.001868,850.000.00360,000.00451,350.00
    
4
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO (SUPERIOR CALIDAD)626UD450500313,000.000.001856,340.000.00281,700.00369,340.00
    
5
48102107 - Guantes para a(...)
2.3.9.9.04GUANTES PLÁSTICOS PARA LIMPIEZA (PARES) (SUPERIOR CALIDAD)350UD354014,000.000.00182,520.000.0012,250.0016,520.00
    
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO DE METAL (SUPERIOR CALIDAD)500UD354020,000.000.00183,600.000.0017,500.0023,600.00
    
7
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE (SUPERIOR CALIDAD)1,500UD151624,000.000.00184,320.000.0022,500.0028,320.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
803,950.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01150,000.00  DOP----View
2.3.3.2.01641,700.00  DOP----View
2.3.9.9.0412,250.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2017EG1576876952130AEBGg11,029,603.10  DOP