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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.404340
Contract reference
CEIZTUR-2019-00223
Contract description:
Adquisicion de boleto aéreo y seguro para viaje Mexico-Sto. Dgo. Ida y vuelta y Alojamiento en Hotel a especialista de la UNAM para Evaluar Trabajos DPP
Type of Contract
Services
Contract Start:
10/12/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/01/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
27/12/2019
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CEIZTUR-UC-CD-2019-0102
Request Title
Adquisicion de boleto aéreo y seguro para viaje Mexico-Sto. Dgo. Ida y vuelta y Alojamiento en Hotel a especialista de la UNAM para Evaluar Trabajos DPP
Description
Adquisicion de boleto aéreo y seguro para viaje Mexico-Sto. Dgo. Ida y vuelta y Alojamiento en Hotel a especialista de la UNAM para Evaluar Trabajos DPP
Business Operation
Dirección Ejecutiva
Reply Reference
Cotizacion Milena Tours_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
133,579 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
14/12/2019 23:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/12/2019 07:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Luperon esq. Cayetano Germosen DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.814565 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
103,577.22
0.00
18,301.90
11,699.88
133,579.00
133,579.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.4.1.01
Boleto aereo Ida-Vuelta Mexico-Sto, Dgo. saliendo 14 dic. 2019, regresando 19 dic. 2019 al Sr. Rodolfo Silva
1
UD
97,231
72,484
72,484.00
0.00
18
13,047.12
16.14
11,699.88
97,231.00
97,231.00
2
84131517 - Seguro de viaj
(...)
84131517 - Seguro de viaje
2.2.6.3.01
Seguro de viaje Mexico-Sto Dgo ida y vuelta
1
UD
1,900
1,900
1,900.00
0.00
0.00
0.00
1,900.00
1,900.00
3
90111801 - Habitación sen
(...)
90111801 - Habitación sencilla
2.2.5.1.01
Alojamiento Hotel desde el 15 al 19 dic. 2019
1
UD
34,448
29,193.22
29,193.22
0.00
18
5,254.78
0.00
34,448.00
34,448.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_6/12/2019_6_50 p.m..Pdf
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Certificacion.pdf
Certificacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
133,579.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
97,231.00
DOP
----
View
2.2.6.3.01
1,900.00
DOP
----
View
2.2.5.1.01
34,448.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
EG1575f595569518wCU
2972
133,579.00
DOP
Vencido
Apropiacion Boleto esp. unam.pdf