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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.408125
Contract reference
MIREX-2019-01191
Contract description:
COMPRAS DE CORTINAS ZEBRA PARA USO DEL MIREX
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/11/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/12/2019 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2019-0512
Request Title
COMPRAS DE CORTINAS ZEBRA PARA USO DEL MIREX
Description
COMPRAS DE CORTINAS ZEBRA PARA USO DEL MIREX
Business Operation
DIVISION DE PLANTA FISICA Y MANTENIMENTO
Reply Reference
OFERTA A_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
660,539.22 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/11/2019 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/12/2019 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.796244 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
559,779.00
0.00
100,760.22
0.00
720,637.00
660,539.22
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
COMPRAS DE CORTINAS ZEBRA NOCHE Y DIA
1
UD
720,637
559,779
559,779.00
0.00
18
100,760.22
0.00
720,637.00
660,539.22
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Formulario de Entrega de Muestra, si procede
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
scan1478.pdf
scan1478.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/11/2019_6_19 p.m..Pdf
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scan1479.pdf
scan1479.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
720,637.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.2.01
720,637.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1514015862250VXODS
7136
762,264.66
DOP
Vencido
scan1354.pdf