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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.403843 
Contract referenceCAPGEFI-2019-00116 
Contract description:2da. Convocatoria para la Adquisición de Materiales y Suministros de Oficina, para esta Institución 
Goods 
Contract Start:
29/11/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAPGEFI-DAF-CM-2019-0038 
2da. Convocatoria para la Adquisición de Materiales y Suministros de Oficina, para esta Institución 
2da. Convocatoria para la Adquisición de Materiales y Suministros de Oficina, para esta Institución 
División Administrativa 
Inversiones Sanfra, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
6,017.26 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/11/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/. Pedro A. Lluberes, No. 45, Esq. Av. Francia, Edif. de la Contraloría G. de la República DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments

Crédito de 45 a 60 días calendario, a partir de la entrega de los bienes y la fecha de deposito de la factura, con comprobante fiscal gubernamental, firmada y sellada, indicando además la fecha de ven

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.808422 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
5,099.380.00917.890.009,563.406,017.26
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
37
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LÍQUIDO (TIPO BROCHA) 20UD49.2524.25485.000.001887.300.00985.00572.30
    
38
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01BORRADORES PARA PIZARRA BLANCA, LIGERO, LAVABLE Y EFICAZ.10UD121.5423230.000.001841.400.001,215.40271.40
    
52
44122017 - Folders de col(...)
2.3.9.2.01FOLDERS PARTITION 8 1/2 X 11 ROJO LADRILLO, CON SEIS (6) DIVISIONES.50CAJ147.2687.694,384.380.0018789.190.007,363.005,173.56
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
158,697.29 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01140,549.89  DOP----View
2.3.3.1.0118,147.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20162019.0205.01.0006.10242019158,697.29  DOP