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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.401188 
Contract referenceDGPLT-2019-00037 
Contract description:Adquisición Suministro de Limpieza, Cocina y Artículos del Hogar para la DGPLT Correspondiente al 4to. Trimestre. 
Goods 
Contract Start:
28/11/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGPLT-UC-CD-2019-0018 
Adquisición Suministro de Limpieza, Cocina y Artículos del Hogar para la DGPLT Correspondiente al 4to. Trimestre. 
Adquisición Suministro de Limpieza, Cocina y Artículos del Hogar para la DGPLT Correspondiente al 4to. Trimestre. 
Ruth De Los Santos  
Cotización Suplidora Reysa _EXT 
GoodsDominicana 
31,220.76 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/11/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/12/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida México, No. 45, Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.808531 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
26,632.000.004,588.760.0036,560.0031,220.76
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO (ESPECIFICAR MARCA)8GAL7085680.000.0018122.400.00560.00802.40
 
Cloro Macier
  
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABÓN LÍQUIDO PARA FREGAR 10GAL1501401,400.000.0018252.000.001,500.001,652.00
 
(ESPECIFICAR MARCA)
Miss Clean
  
    
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJAS PARA FREGAR20UD25951,900.000.0018342.000.00500.002,242.00
    
5
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01PAÑITOS DESINFECTANTES30UD2501705,100.000.0018918.000.007,500.006,018.00
 
(ESPECIFICAR MARCA)
Clorox 78/1
  
    
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS BIODEGRADABLES 7oz. (50/1)3PAQ600210630.000.0018113.400.001,800.00743.40
 
SEGÚN MUESTRA
  
    
2
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01THERMOS CROMADOS PARA SERVIR CAFÉ 4UD8008103,240.000.0018583.200.003,200.003,823.20
 
(ENVIAR IMAGEN)
1 litro Conservador del Caliente
  
    
3
52152101 - Tazas de café (...)
2.3.9.5.01TAZA PARA TÉ CALIENTE CON PLATILLOS (COLOR BLANCA)24UD5001433,432.000.0018617.760.0012,000.004,049.76
 
(ENVIAR IMAGEN)
  
    
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFÉ (1 LIBRA ) (ESPECIFICAR MARCA)50UD19020510,250.000.00161,640.000.009,500.0011,890.00
 
Santo Domingo
  
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
46,010.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0114,710.00  DOP----View
2.3.9.5.0113,800.00  DOP----View
2.3.1.1.0114,300.00  DOP----View
2.6.1.4.013,200.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2019EG1573745113705ai5zx2243,228.26  DOPLink