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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.400941
Contract reference
CNE-2019-00591
Contract description:
Servicio compra de boleto y seguro de viaje de Mercedes Arias, quien viajara a Quito (Ecuador), desde el 25 al 30 de Noviembre 2019 Y Servicio de compra de boleto y seguro de viaje de Hipolito Nuñez, quien viajara a Quito (Ecuador), desde el 26 de noviembre de 2019 al 04 de Diciembre 2019.
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/11/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/12/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CNE-UC-CD-2019-0439
Request Title
Compra de Boleto y Seguro de viaje
Description
Por concepto de compra de boleto y seguro de viaje de la Sra. Mercedes Arias, quien viajara a Quito (Ecuador), desde el 25 al 30 de Noviembre 2019 y el Sr. Hipólito Núñez, quien viajara a Quito (Ecuador), desde el 26 de noviembre de 2019 al 04 de Diciembre 2019. Ambos participaran en el Congreso CIER Transformación Energética 54 Edición, de la reunión de altos Ejecutivos del CIER según requerimiento de la Dirección Ejecutiva. Ver anexos.
Business Operation
Dirección Ejecutiva
Reply Reference
Cotización Boletos y Seguros de Viaje_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
105,630 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
22/11/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/12/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.806707 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
94,027.02
0.00
11,602.98
0.00
110,000.00
105,630.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
Compra de boleto de viaje de la Sra. Mercedes Arias, quien viajara a Quito (Ecuador), desde el 25 al 30 de Noviembre 2019
1
UD
35,000
33,454
33,454.00
0.00
18
6,021.72
0.00
35,000.00
39,475.72
2
84131517 - Seguro de viaj
(...)
84131517 - Seguro de viaje
2.2.6.3.01
Compra seguro de viaje de la Sra. Mercedes Arias, quien viajara a Quito (Ecuador), desde el 25 al 30 de Noviembre 2019
1
UD
10,000
2,900
2,900.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
2,900.00
3
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
Compra de boleto de viaje del Sr. Hipólito Núñez, quien viajara a Quito (Ecuador), desde el 26 de noviembre de 2019 al 04 de Diciembre 2019
1
UD
35,000
31,007
31,007.00
0.00
18
5,581.26
0.00
35,000.00
36,588.26
4
84131517 - Seguro de viaj
(...)
84131517 - Seguro de viaje
2.2.6.3.01
Compra seguro de viaje del Sr. Hipólito Núñez, quien viajara a Quito (Ecuador), desde el 26 de noviembre de 2019 al 04 de Diciembre 2019
1
UD
10,000
2,900
2,900.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
2,900.00
5
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
Otros Impuestos
1
UD
20,000
23,766.02
23,766.02
0.00
0.00
0.00
20,000.00
23,766.02
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERT CD 2019 0439_20191121104301.pdf
CERT CD 2019 0439_20191121104301.pdf
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Informe Final_2019-0439-CD.Pdf
Informe Final_2019-0439-CD.Pdf
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Cne-2019-00591_20191126100953.pdf
Cne-2019-00591_20191126100953.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
110,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
90,000.00
DOP
----
View
2.2.6.3.01
20,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2112
1
110,000.00
DOP
Vencido
CERT CD 2019 0439_20191121104301.pdf