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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.411846 
Contract referenceEDESUR-2019-00309 
Contract description:Adquisición de Materiales Eléctricos para mantener la operativa comercial. 
Goods 
Contract Start:
30/12/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-05-LicitacionPublicaNacional 
EDESUR-CCC-LPN-2019-0009 
Adquisición de Materiales Eléctricos para mantener la operativa comercial. 
Adquisición de Materiales Eléctricos para mantener la operativa comercial. 
Dirección de Logística 
Oferta Baires Ingeniería SRL_EXT 
GoodsDominicana 
723,930 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
30/12/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/07/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.796363 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
613,500.000.000.00110,430.001,046,530.00723,930.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
77
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.9.011002837 CINTA DIELECTRICA SELLADORA 19 MM X 10 M1,000UD250.03193193,000.000.000.001834,740.00250,030.00227,740.00
    
78
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2.3.2.2.011002957 TAPE DE VINILO5,000UD76.743.5217,500.000.000.001839,150.00383,500.00256,650.00
    
82
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2.3.9.6.011004639 SOPORTE P/CAJA DERIV. 9"X12"X1-3/4"X5/161,000UD413203203,000.000.000.001836,540.00413,000.00239,540.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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1,222,366.72 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0192,776.32  DOP----View
2.3.6.3.0633,134.40  DOP----View
2.3.9.7.01657,850.00  DOP----View
2.3.9.9.01438,606.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Saldo factura1,222,366.72  DOPDiciembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016EDESUR-CCC-LPN-2019-000911,222,366.72  DOP