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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.397931
Contract reference
SEGURIDAD DEL METRO-2019-00107
Contract description:
Adquisición de materiales para piso.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/11/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/11/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2019-0040
Request Title
Adquisición de materiales para piso
Description
Adquisición de materiales, para ser utilizados en el cambio de piso de la Sub-Dirección de este Cuerpo Especializado.
Business Operation
Logística
Reply Reference
Oferta CALCOCI & ASOCIADOS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
77,779.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/11/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/11/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.796449 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
65,915.00
0.00
11,864.70
0.00
78,055.00
77,779.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
22101714 - Kits de repara
(...)
22101714 - Kits de reparación o piezas de apisonadora
2.6.5.3.01
Flooring bardolin OAK grey
19.9
M
2,450
2,100
41,790.00
0.00
18
7,522.20
0.00
48,755.00
49,312.20
Comentarios proveedor:
Piso laminado Mod.
2
22101714 - Kits de repara
(...)
22101714 - Kits de reparación o piezas de apisonadora
2.6.5.3.01
Zocalo bardolin OAK grey
19
M
1,200
975
18,525.00
0.00
18
3,334.50
0.00
22,800.00
21,859.50
Comentarios proveedor:
Zócalo para piso laminado
3
22101714 - Kits de repara
(...)
22101714 - Kits de reparación o piezas de apisonadora
2.6.5.3.01
Perfil dilatación Barolino OAK grey
1
UD
2,500
1,950
1,950.00
0.00
18
351.00
0.00
2,500.00
2,301.00
Comentarios proveedor:
Perfil para piso laminado
4
22101714 - Kits de repara
(...)
22101714 - Kits de reparación o piezas de apisonadora
2.6.5.3.01
Silenzio Easy 12 m2
1
UD
4,000
3,650
3,650.00
0.00
18
657.00
0.00
4,000.00
4,307.00
Comentarios proveedor:
Espuma Fon para piso laminado.
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_06/11/2019_09_57 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
78,055.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.3.01
78,055.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1572467227689gbltE
9251
77,779.70
DOP
Vencido
Apropiación.pdf