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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.392960
Contract reference
MIDEREC-2019-01644
Contract description:
ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS SOLICITADOS POR LA FEDERACION DE TRIATLON A FAVOR DE LA SELECCION QUE VENDRA A NUESTRO PAIS A PARTICIPAR EN COPA DEL MUNDO TRIATLON 2019
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/12/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIDEREC-DAF-CM-2019-0421
Request Title
ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS SOLICITADOS POR LA FEDERACION DE TRIATLON A FAVOR DE LA SELECCION QUE VENDRA A NUESTRO PAIS A PARTICIPAR EN COPA DEL MUNDO TRIATLON 2019
Description
ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS SOLICITADOS POR LA FEDERACION DE TRIATLON A FAVOR DE LA SELECCION QUE VENDRA A NUESTRO PAIS A PARTICIPAR EN COPA DEL MUNDO TRIATLON 2019
Business Operation
LIC. DANILO DIAZ
Reply Reference
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
621,024.06 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
06/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/11/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO ESQ. MAXIMO GOMEZ OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.796430 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
621,024.06
0.00
0.00
0.00
447,837.00
621,024.06
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.4.1.01
BOLETOS AEREOS NEWARK/STO DGO STO DGO/EWARK A FAVOR DE YEAN CARLOS JIMENEZ DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE
1
UD
21,266
41,814.24
41,814.24
0.00
0.00
0.00
21,266.00
41,814.24
2
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.4.1.01
BOLETOS AEREOS JOSÉ MARTI/STO DGO STO DGO/JOSÉ MARTÍ A FAVOR DE ROLANDO HERRERA DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE
1
UD
45,890
39,913.18
39,913.18
0.00
0.00
0.00
45,890.00
39,913.18
3
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.4.1.01
BOLETOS AEREOS SIMON BOLIVAR/STO DGO STO DGO/SIMON BOLIVAR A FAVOR DE PALMIRO BLADIMIR GARCIA DEL 7 DE NOVIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE
1
UD
61,058
32,934.82
32,934.82
0.00
0.00
0.00
61,058.00
32,934.82
4
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.4.1.01
BOLETOS AEREOS GUAYAQUIL/STO DGO STO DGO/GUAYAQUIL A FAVOR DE JIMMY LINCOLN. PEDRO VERAS, DEL 5 AL 11 DE NOVIEMBRE
2
UD
48,168
80,433.98
160,867.96
0.00
0.00
0.00
96,336.00
160,867.96
5
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.4.1.01
BOLETOS AEREOS GUAYAQUIL/STO DGO STO DGO/GUAYAQUIL A FAVOR DE JULIO RAMIREZ, PAUL MADRANDA DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE
2
UD
48,168
87,169.88
174,339.76
0.00
0.00
0.00
96,336.00
174,339.76
6
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.4.1.01
BOLETOS AEREOS JOSÉ MARTI/STO DGO STO DGO/JOSÉ MARTÍ A FAVOR DE YANISLEIDYS AVILES CUTIÑO DEL 6 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE
1
UD
45,890
53,011.18
53,011.18
0.00
0.00
0.00
45,890.00
53,011.18
7
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.4.1.01
BOLETOS AEREOS JOSÉ MARTÍ/STO DGO STO DGO/JOSÉ MARTÍ A FAVOR DE JORGE ARTURO GALLEGO DEL 15 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO
1
UD
37,434
84,687.04
84,687.04
0.00
0.00
0.00
37,434.00
84,687.04
8
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.4.1.01
BOLETOS AEREOS MANAGUA/STO DGO STO DGO/MANAGUA A FAVOR DE ANTONIO SILVA DEL 7 AL 11 DE NOVIEMBRE
1
UD
43,627
33,455.88
33,455.88
0.00
0.00
0.00
43,627.00
33,455.88
Attestation Documents
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Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_06/11/2019_06_13 p.m..Pdf
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DISPONIBILIDAD DE CUOTA.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
447,837.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
447,837.00
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1572375710574jEbd3
12774
528,435.86
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf