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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.389606 
Contract referenceARD-2019-00169 
Contract description:ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE INVITACIONES, PROGRAMAS, Y STICKERS 
Goods 
Contract Start:
29/10/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/01/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARD-DAF-CM-2019-0061 
ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE INVITACIONES, PROGRAMAS, Y STICKERS 
ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE INVITACIONES, PROGRAMAS, Y STICKERS 
Divicion de relaciones publicas 
ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE INVITACIONES, PROGRAMAS 
GoodsDominicana 
718,266 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/10/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline90 days 

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PARA USO EN LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS QUE LLEVARA A CABO LA ARMADA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.790254 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
608,700.000.00109,566.000.00758,500.00718,266.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111611 - Tarjetas de in(...)
2.3.3.2.01TARJETAS FELIZ NAVIDAD, MATERIALES METALIZADOS Y PERLADOS SEGÚN MUESTRA, TAMAÑO 7X7, DOBLE BASE N CART. METALIZADO DE 120 GRS, NOMBRES PERSONALIZADOS, CIERRE CON DETALLES EN METAL Y CORDON 400UD650717286,800.000.001851,624.000.00260,000.00338,424.00
    
2
55101520 - Hojas o follet(...)
2.3.3.3.01PROGRAMAS ACTIVIDAD VIRGEN DEL AMPARO FULL COLIOR, EN CART. METALIZADA, TAMAÑO 6X6 CERRADOS550UD15017897,900.000.001817,622.000.0082,500.00115,522.00
    
3
55101520 - Hojas o follet(...)
2.3.3.3.01PROGRAMAS ACADEMIA NAVAL, FULL COLOR, 5.5X8.5, SATINADO 100 MATTE, PORTADA FULL COLOR, PAPEL METALIZADO400UD290325130,000.000.001823,400.000.00116,000.00153,400.00
    
4
31201611 - Adhesivos de l(...)
2.3.7.2.99SCTIKERS VIRGEN DEL AMPARO1,000UD3009494,000.000.001816,920.000.00300,000.00110,920.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
758,500.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01260,000.00  DOP----View
2.3.3.3.01198,500.00  DOP----View
2.3.7.2.99300,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2017EG157056851560McXrI1729,358.00  DOP