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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.406540 
Contract referenceINSUDE-2019-00081 
Contract description:Adquisicion de materiales ferreteros, para corregir filtraciones en el area de la Biblioteca Central de este Instituto Superior para la Defensa. 
Goods 
Contract Start:
17/12/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INSUDE-UC-CD-2019-0064 
Adquisicion de materiales ferreteros 
Adquisicion de materiales ferreteros 
Area Administrativa 
Adquisicion de materiales ferretero._EXT 
GoodsDominicana 
56,097.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/10/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline15 days 

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Adquisicion de materiales ferreteros, para corregir filtraciones en el area de la Biblioteca Central de este Instituto Superior para la Defensa.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.789039 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
47,540.000.000.008,557.2047,540.0056,097.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31162103 - Anclajes de pa(...)
2.3.6.3.06CUBETAS PRIMERASFALTICO 5GLS.9UD1,3001,30011,700.000.000.00182,106.0011,700.0013,806.00
    
2
31162103 - Anclajes de pa(...)
2.3.6.3.06LONA 3.5KG. GRABULADOS GRIS 10MT. POL. POLYGLASS28UD1,2801,28035,840.000.000.00186,451.2035,840.0042,291.20
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
47,540.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0647,540.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016EG1572005624793tHEck201947,540.00  DOP