1. General Information
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.387407
Contract reference
MIDEREC-2019-01560
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL BAJO TECHADO FERNANDO TERUEL DE LA VEGA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/10/2019 15:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-UC-CD-2019-1118
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL BAJO TECHADO FERNANDO TERUEL DE LA VEGA
Description
ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DEL BAJO TECHADO FERNANDO TERUEL DE LA VEGA
Business Operation
DIR, MANTENIMIENTO Y CONSTRU. DE INSTA.DEPORTIVAS ING. GREGORY MEDINA
Reply Reference
Comercial 2MB, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
74,548.62 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/10/2019 15:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV, 27 DE FEBRERO CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.787644 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
63,176.80
0.00
11,371.82
0.00
57,325.00
74,548.62
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30181503 - Duchas
2.3.9.9.01
DUCHAS
14
UD
450
295
4,130.00
0.00
18
743.40
0.00
6,300.00
4,873.40
2
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
LLAVES DE LAVAMANOS PP
8
UD
250
595
4,760.00
0.00
18
856.80
0.00
2,000.00
5,616.80
3
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
BASTAGOS LATERALES DE MEZCLADORA SOICO
4
UD
150
285
1,140.00
0.00
18
205.20
0.00
600.00
1,345.20
4
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
BASTAGO CENTRALES DE MEZCLADORA SOICO
3
UD
450
295
885.00
0.00
18
159.30
0.00
1,350.00
1,044.30
5
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
PUÑOS /CUBREFALTA SOICO
8
UD
120
348
2,784.00
0.00
18
501.12
0.00
960.00
3,285.12
6
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
MANGUERAS PARA LAVAMANOS
8
UD
100
95
760.00
0.00
18
136.80
0.00
800.00
896.80
7
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
TANQUES DE INODORO TAINO
14
UD
750
975
13,650.00
0.00
18
2,457.00
0.00
10,500.00
16,107.00
8
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
NIPLES HG DE 1/3X3
1
UD
200
35
35.00
0.00
18
6.30
0.00
200.00
41.30
9
30181504 - Lavamanos
2.3.6.2.02
COPLIN HG DE 1/2
4
UD
85
35
140.00
0.00
18
25.20
0.00
340.00
165.20
10
40141716 - Sifones en P
2.3.6.3.04
ROLLO DE SIFON 3/4
10
UD
250
28.18
281.80
0.00
18
50.72
0.00
2,500.00
332.52
11
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
TUBOS DE SILICON TRANSPARENTE
1
UD
200
235
235.00
0.00
18
42.30
0.00
200.00
277.30
12
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.6.3.04
REDUCCION PVC DE 1 A 1/2
13
UD
125
11
143.00
0.00
18
25.74
0.00
1,625.00
168.74
13
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.6.3.04
ADAPTADORES MACHO PVC DE 1/2
13
UD
450
9
117.00
0.00
18
21.06
0.00
5,850.00
138.06
14
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.6.3.04
MANGUERAS DE INODORO
24
UD
150
95
2,280.00
0.00
18
410.40
0.00
3,600.00
2,690.40
15
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
BOMBA SUMERGIBLE
1
UD
18,500
29,796
29,796.00
0.00
18
5,363.28
0.00
18,500.00
35,159.28
16
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
PUÑO DE LLAVES MEZCLADORA SOICO
8
UD
250
255
2,040.00
0.00
18
367.20
0.00
2,000.00
2,407.20
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
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File Name
CUOTA 74.548.62.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/10/2019_07_30 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
57,325.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
14,535.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
200.00
DOP
----
View
2.3.6.2.02
15,790.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
6,300.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
20,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1570730906159NYR5M
11924
63,197.26
DOP
Vencido
apropiacion 1118.pdf