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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.386636 
Contract referenceDICOM-2019-01749 
Contract description:ADQUISICION DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION DURANTE LOS MESESDE NOVIEMBRE-DIICEMBRE 
Goods 
Contract Start:
25/10/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2019 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DICOM-UC-CD-2019-0154 
ADQUISICION DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION DURANTE LOS MESESDE NOVIEMBRE-DIICEMBRE 
ADQUISICION DE ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION DURANTE LOS MESESDE NOVIEMBRE-DIICEMBRE. 
Dirección de Servicios Generales  
COTIZACION DE ARTICULOS  
GoodsDominicana 
64,717.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
25/10/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2019 23:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.785728 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
54,845.000.009,872.100.0048,345.0064,717.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
42281704 - Limpiadores o (...)
2.6.3.1.01DETERGENTE EN POLVO DE 1 LIBRA20UD39.5581,160.000.0018208.800.00790.001,368.80
    
8
42281912 - Toallas de est(...)
2.3.9.3.01TOALLAS HUMEDAS MEDIANA15UD901,58523,775.000.00184,279.500.001,350.0028,054.50
    
9
52121701 - Toallas de bañ(...)
2.3.2.2.01CAJA DE PAPEL TOALLA 15UD1,1752083,120.000.0018561.600.0017,625.003,681.60
    
10
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01CAJA DE PAPEL HIGIENICO30UD90083525,050.000.00184,509.000.0027,000.0029,559.00
    
11
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAQUETE DE SERVILLETA (500/1)20UD79871,740.000.0018313.200.001,580.002,053.20
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
100,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0125,405.00  DOP----View
2.6.3.1.01790.00  DOP----View
2.3.9.5.0126,250.00  DOP----View
2.3.9.3.011,350.00  DOP----View
2.3.2.2.0117,625.00  DOP----View
2.3.3.2.0128,580.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201902451100,000.00  DOP