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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.384149
Contract reference
IDAC-2019-00465
Contract description:
MATERIALES DE ELECTRICIDAD
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/10/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/12/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IDAC-UC-CD-2019-0197
Request Title
MATERIALES DE ELECTRICIDAD
Description
MATERIALES DE ELECTRICIDAD. SOLICITADOS POR EL SR. EDGAR PAULA MATEO. ENC. SECCIÓN SOPORTE ENERGÉTICO. PARA SER UTILIZADOS EN LOS CONDENSADORES DE LAS UNIDADES DE AIRES DEL CUARTO DE EQUIPOS DEL AEROPUERTO CATEY SAMANA. OFICIO-MNAT-183/SSE-085-2019
Business Operation
Division de Mantenimiento
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
103,604 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/10/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/10/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/BENIGNO DEL CASTILLO No DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.784038 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
87,800.00
0.00
0.00
15,804.00
115,000.00
103,604.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31162106 - Anclaje de tub
(...)
31162106 - Anclaje de tubería
2.3.6.3.06
TUBERIAS DE COBRE FLEXIBLE 1/2¨ PULGADA
100
FT
270
240
24,000.00
0.00
0.00
18
4,320.00
27,000.00
28,320.00
1
31162106 - Anclaje de tub
(...)
31162106 - Anclaje de tubería
2.3.6.3.06
TUBERIAS DE COBRE FLEXIBLE 1/4¨ PULGADA
100
FT
115
112
11,200.00
0.00
0.00
18
2,016.00
11,500.00
13,216.00
30141505 - Revestimiento
(...)
30141505 - Revestimiento de aislamiento térmico
2.3.9.9.01
PIES DE AISLANTE TERMICO (VACUCEL) PARA TUERIA DE 1/2´PULGADA
100
FT
95
44
4,400.00
0.00
0.00
18
792.00
9,500.00
5,192.00
30141505 - Revestimiento
(...)
30141505 - Revestimiento de aislamiento térmico
2.3.9.9.01
PIES DE AISLANTE TERMICO (VACUCEL) PARA TUERIA DE 1/4´PULGADA
100
FT
89
40
4,000.00
0.00
0.00
18
720.00
8,900.00
4,720.00
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.9.01
CINTAS AISLANTES PARA TUBERIAS
3
UD
1,050
950
2,850.00
0.00
0.00
18
513.00
3,150.00
3,363.00
41104009 - Bombas muestre
(...)
41104009 - Bombas muestreadoras de aire
2.6.3.4.01
BOMBAS ELÉCTRICAS PARA DRENAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE
2
UD
7,400
5,800
11,600.00
0.00
0.00
18
2,088.00
14,800.00
13,688.00
31162506 - Soporte de par
(...)
31162506 - Soporte de pared
2.3.6.3.06
BASE PARA CONDENSADOR DE 18KTBU
2
UD
3,400
2,400
4,800.00
0.00
0.00
18
864.00
6,800.00
5,664.00
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
CODOS DE COBRE PARA TUBERIA DE COBRE E1/2´ PULGADA
15
UD
90
90
1,350.00
0.00
0.00
18
243.00
1,350.00
1,593.00
26121524 - Alambre aislad
(...)
26121524 - Alambre aislado o forrado
2.3.9.6.01
PIES DE CABLE DE GOMA 12/4
150
FT
165
120
18,000.00
0.00
0.00
18
3,240.00
24,750.00
21,240.00
27112132 - Abrazaderas de
(...)
27112132 - Abrazaderas de fijación
2.3.6.3.04
PAQUETE DE TIEWRAP
1
PAQ
850
350
350.00
0.00
0.00
18
63.00
850.00
413.00
13111302 - Espumas de pol
(...)
13111302 - Espumas de poli éter
2.3.5.5.01
ESPUMA DE POLIURETANO
2
UD
3,200
2,625
5,250.00
0.00
0.00
18
945.00
6,400.00
6,195.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/10/2019_07_37 p.m..Pdf
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CERTIF. DE DSIPO. EXP 376-19.pdf
CERTIF. DE DSIPO. EXP 376-19.pdf
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acta de adjudicacion 00465.pdf
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00465.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
115,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
45,300.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
21,550.00
DOP
----
View
2.6.3.4.01
14,800.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,200.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
24,750.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
6,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
376-2019
1
115,000.00
DOP
Vencido
cert. pre.376.pdf