1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.384201
Contract reference
ARSSEMMA-2019-00204
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA 3ER. TRIMESTRE 2019
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/10/2019 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0026
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 3ER TRIMESTRE
Description
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 3ER TRIMESTRE
Business Operation
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
COTIZACION PROGASTABLE_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
106,155.55 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/10/2019 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ SANTIAGO #705, ENTRE C/ WENCESLAO ÁLVAREZ Y C/ ELVIRA DE MENDOZA, ZONA UNIVERSITARIA
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Cabe descatar que esta Orden no sera pagada por el valor establecida en la misma (RD$106,155.55) impuestos incluidos, sino por (RD$75,427.55) impuestos incluidos, debido a que por error el Responsable
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.782605 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
94,172.50
0.00
11,983.05
0.00
68,451.90
106,155.55
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
44121701 - Bolígrafos
2.6.1.1.01
LAPICEROS AZULES PUNTA RESISTENTE.( TRAER MUESTRA)
600
CAJ
3
46
27,600.00
0.00
0
0.00
0.00
1,800.00
27,600.00
10
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.3.3.01
POST IT 76M X76M
160
UD
13.43
12.75
2,040.00
0.00
18
367.20
0.00
2,148.80
2,407.20
14
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta #5 de 3 anillos
12
UD
361.3
388
4,656.00
0.00
18
838.08
0.00
4,335.60
5,494.08
16
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS 5*8 BLANCA
27
UD
12.5
14
378.00
0.00
18
68.04
0.00
337.50
446.04
19
44111901 - Tableros de pl
(...)
44111901 - Tableros de planeación o accesorios
2.3.9.9.01
TABLA C/ GANCHO 8 1/2 X 11 MADERA
20
UD
50
48
960.00
0.00
18
172.80
0.00
1,000.00
1,132.80
23
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
BANDAS DE GOMAS GRUESA #32
200
CAJ
24
23
4,600.00
0.00
18
828.00
0.00
4,800.00
5,428.00
30
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
30
UD
22
15.95
478.50
0.00
18
86.13
0.00
660.00
564.63
31
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas #2 DE 3 ANILLOS
12
UD
97.5
105
1,260.00
0.00
18
226.80
0.00
1,170.00
1,486.80
34
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA CON LOGO INSTITUCIONAL BLANCO 8 1/2 x 11, 9 x 12 (CAJA500/1)
6
CAJ
2,900
2,900
17,400.00
0.00
18
3,132.00
0.00
17,400.00
20,532.00
35
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA CON LOGO INSTITUCIONAL BLANCO 10* 13(CAJA500/1)
6
CAJ
2,900
2,900
17,400.00
0.00
18
3,132.00
0.00
17,400.00
20,532.00
36
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA CON LOGO INSTITUCIONAL BLANCO 10*15(CAJA500/1)
6
CAJ
2,900
2,900
17,400.00
0.00
18
3,132.00
0.00
17,400.00
20,532.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Reconfirmación de fondos.pdf
Reconfirmación de fondos.pdf
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confirmacion de fondos.pdf
confirmacion de fondos.pdf
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ORDEN DE COMPRA 2019-204 PROGASTABLE SRL.pdf
ORDEN DE COMPRA 2019-204 PROGASTABLE SRL.pdf
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Acta No. AS-38-19 Adjudicación.pdf
Acta No. AS-38-19 Adjudicación.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234
Budget Total Value
215,387.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
106,751.92
DOP
----
View
2.3.3.2.01
2,264.75
DOP
----
View
2.3.7.2.99
8,965.46
DOP
----
View
2.6.1.1.01
1,800.00
DOP
----
View
2.3.3.3.01
3,591.80
DOP
----
View
2.3.6.3.04
415.24
DOP
----
View
2.3.9.9.01
2,785.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
5,730.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
80,940.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
808.56
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,334.75
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
ARSSEMMA-DAF-CM-2019-0026
1
215,387.48
DOP
Vencido
confirmacion de fondos.pdf